你好 先申報每月一度的增值稅,后申報免抵退稅。 要申報的,0申報也是申報的
生產出口型企業(yè),有內銷外銷,基本上每個月都能申報出口退稅,申報了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個月都申報出口退稅不繳納增值稅的話,這樣合適么
老師,生產出口企業(yè),出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出?
請問老師是報完增值稅才能做出口免扺退申報嗎?生產型企業(yè)每個月都要申報出口免扺退嗎?沒有也需0申報免扺退?
老師,想問一下生產企業(yè)出口增值稅做了免稅申報,退稅申報還要做嗎?
免抵退出口企業(yè) 10月有出口 11月申報增值稅 那個免抵退申報匯總表也是要在11月15日前填寫的嗎?
之前對公轉賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
如果出口發(fā)現(xiàn)質量問題開了紅沖發(fā)票只沖金額不扣數(shù)量,這種單辦退稅時紅沖部分怎么辦
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的