你好,你當(dāng)月還可以勾選進(jìn)項(xiàng)稅額

報(bào)關(guān)單都有,就是沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月不用國稅務(wù)申報(bào)出口退稅吧?[破涕為笑]麻煩了
老師,以前出口是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因?yàn)楣編啄甓紱]有出口了,今年就有一單了,我問了以前會(huì)計(jì),聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報(bào)增值稅的,后再申報(bào)出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)性企業(yè)免抵退稅申報(bào)每個(gè)月都要報(bào)嗎?是不是沒有單證齊全的報(bào)關(guān)單就不用申報(bào)?
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個(gè)月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報(bào)吧!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒有稽核,不清楚什么時(shí)間申報(bào)出口退稅,課程沒有
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


報(bào)關(guān)單都有,就是沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月不用國稅務(wù)申報(bào)出口退稅吧?[破涕為笑]麻煩回這個(gè)問題 沒有進(jìn)項(xiàng)了
你好,那你們做的是免稅申報(bào)還是免抵退申報(bào)?免稅就不需要的
免稅申報(bào),沒有進(jìn)項(xiàng)留底,不可以免抵退吧
看你們是符合免稅還是免抵退
報(bào)關(guān)單都有,就是沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月不用國稅務(wù)申報(bào)出口退稅吧?[破涕為笑]麻煩回這個(gè)問題 沒有進(jìn)項(xiàng)了你看符合哪個(gè)?
免稅,不用申報(bào)退稅的