你好同學(xué),咱是什么時間交納的呢?是一般納稅人還是小規(guī)模?以前有沒有具體稅款?
收到稅局退回18年匯算清繳多繳的企稅,和以前月度多繳的增值稅和附加稅,分錄應(yīng)該怎么做?
請問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值及附加稅的會計(jì)分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會計(jì)分錄。
補(bǔ)交以前年度的增值稅和附加稅,分錄該怎么做
繳納以前年度增值稅和附加稅要怎么做分錄
麻煩宋生老師解答,謝謝!宋老師,我那個制造費(fèi)用是4月份做的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我5月份又做的負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)完后余額確實(shí)為負(fù)數(shù)。
老師好,23年開的發(fā)票,因?yàn)閷Ψ揭恢睕]給錢,是專票1個點(diǎn)的稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在還能沖紅重新開嗎?
老師,什么樣的企業(yè)可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師你好,公司已實(shí)繳注冊資本,但現(xiàn)在經(jīng)營一直虧損,去年已減資20%,把注冊資本退回股東,現(xiàn)在老板還想減少注冊資本,這種會不會有稅務(wù)風(fēng)險?
各位老師大家好,我們公司的工人是這么個情況,就是相當(dāng)于把生產(chǎn)直接給外包了,然后有一個工頭自己招的工人來干工作呢,這個工頭在中間還要抽錢呢,但是工資每個月我們是走公戶的,但是老板讓把勞務(wù)合同也同每個工人簽上呢,像這種情況的勞務(wù)合同怎么簽?zāi)?,我們公司只給提供免費(fèi)住宿,其他的都是那個工頭怎么解決,請老師們指點(diǎn)一下,這種的合同怎么簽?zāi)?/p>
我是一般納稅人,開具的普通發(fā)票銷項(xiàng),可以抵扣專票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
工程票跨年部分紅沖紅字發(fā)票原因是選哪個比較好呢
老師實(shí)際開票金額和付款金額不一致怎么做賬
房租合同和個人簽的,個人摁手印,沒有公司公章,這個人不是公司員工,發(fā)票和收據(jù)開的公司,這樣行嗎?
老師,請問民非會計(jì)制度3月啟用軟件,固定資產(chǎn)期初錄入是不是除了錄固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、科目初始數(shù)據(jù)外還要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)里錄入相關(guān)信息?
一般納稅人,現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的增值稅和附加稅。4000多萬。要怎么寫分錄
嗯,先計(jì)提。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后呢,再繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款。 附加稅的話呢,因?yàn)樵蹅兪墙衲杲坏?,而且以前年度的匯算清繳都已經(jīng)過去了,可以直接在今年 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
增值稅的滯納金加上的分錄怎么做
滯納金單獨(dú)體現(xiàn) 借營業(yè)外支出,貸銀行存款。