你好,當(dāng)時用什么支付的?銀行支付的嗎?
請教 應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 ,賬面余額貸方900元,但核實不欠供應(yīng)商貨款,每月結(jié)清情況。此情況應(yīng)該如何調(diào)整賬面呢
老師,公司的往來賬戶想進行調(diào)整,之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調(diào)整呢?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款科目,明明已經(jīng)結(jié)清賬款了,可是賬上還有余額,怎么登記分錄調(diào)整
上手會計將應(yīng)收賬款長期掛賬,應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)在貸方,是什么意思。其實應(yīng)付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
應(yīng)付賬款已經(jīng)結(jié)清,但賬上還掛著應(yīng)付賬款余額,該怎么調(diào)整賬面余額清零
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
那你的銀行余額應(yīng)該也不對。
銀行余額對的。是我剛接手的新單位,好多應(yīng)付賬款余額都沒有了,但賬上金額還掛著,我該怎么調(diào)整
用什么支付的知道嗎 不知道的問下出納 或者老板 是不是個人支付的
用銀行或現(xiàn)金支付
借應(yīng)付帳款貸庫存,銀行存款 不對的 你去查銀行 現(xiàn)金日記賬 看下當(dāng)時支付咋做的
已經(jīng)付款付掉了,該怎么調(diào)賬
有的是多付款了,應(yīng)付賬款借方有余額,已經(jīng)是死賬了,該怎么調(diào)整賬面
應(yīng)付賬款多支付了,對方?jīng)]有給你貨物 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款 已經(jīng)支付的,有余額借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,那進項稅額需要轉(zhuǎn)出?
他不需要做進項轉(zhuǎn)出的
我夠進是借原材料,應(yīng)交稅金,貸應(yīng)付賬款。。調(diào)整的。就借應(yīng)付賬款,貸庫存商品?還是原材料。如果不做進項稅額轉(zhuǎn)出,那稅不是白給我用了
你好 借應(yīng)付帳款貸原材料 現(xiàn)在是查不到原因 讓你充成本的意思 你也可以借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入