你好,可以的, 沒問題
接手的賬務(wù),以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000,這個計提時肯定入管理費用了,但管理費用每月肯定都入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了,我問老板說不欠任何人工資,所以要將這個數(shù)據(jù)調(diào)入營業(yè)外收入,分錄咋寫老師,這事遺留四年了,直接借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入,還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費用
老師以前年度遺留的賬本上應(yīng)付職工薪酬福利費貸方余額1萬,前面會計建賬把他入到貸方應(yīng)付職工薪酬貸方余額,,這筆賬追查以前年度這里面啥費用都有,賬特別不嚴謹,一踏糊涂無法查明啥原因,老板讓2019年把這筆錢調(diào)入收入上稅了,我當時分錄寫借應(yīng)付職工薪酬,貸營業(yè)外收入,不知該咋樣處理才是最好的方法
老師,我們賬上前幾年一直掛了應(yīng)付職工薪酬-離職福利129萬,實際是為了做費用不需要支付的,現(xiàn)在我們一大筆其他應(yīng)收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來的,我可以對沖嗎,借:離職福利 貸:其他應(yīng)收款
賬上應(yīng)付職工薪酬-福利費有余額,但是不知道是哪一年的賬了,現(xiàn)在要沖掉,可以計入營業(yè)外收入嗎
老師:上年計提的職工福利費,未使用完, 上年末的應(yīng)付職工薪酬-福利費,有余額,本年可以在的得稅匯算前使用完嗎?還是需要沖銷掉?
要開專門的成品油發(fā)票需要成品油許可證嗎
現(xiàn)在藍色的高鐵票可以直接用來報銷嗎,還是必須要電子的發(fā)票
老師你好,我們是人力資源公司,外包客戶那邊的員工去勞動仲裁,最終裁決給員工賠償,這個賠償金還需要申報個稅嗎
事業(yè)單位買的地膜,地面漏買的材料,自己單位人鋪的,是做維修費還是專用材料費
老師好,2008年入賬一臺空調(diào),計入科目16105004,固定資產(chǎn)借方余額4000,但是累計折舊確是貸方余額3000,折舊兩年后,科目16505004貸方余額反而是4500,現(xiàn)在要賣掉這臺空調(diào),該怎么處理?現(xiàn)在用的賬套和2008年用的不是同一個賬套
@樸老師你好,繼續(xù)提問
老師 固定資產(chǎn)一開始做的時候留了5%殘值,那處置時候, 這5%殘值還需要怎么處理嗎,。還是說只需要處理之前提的95%固定資產(chǎn)即可
付了10萬自媒體代運營費,對方要分5個月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認定為工傷?
老師簽訂委托報關(guān)協(xié)議報關(guān)的5個商品,委托協(xié)議里主要貨物名稱,HS編碼、進/出口日期,源產(chǎn)地/貨源地、報關(guān)單編號、收到證件日期怎么填