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老師:上年計(jì)提的職工福利費(fèi),未使用完, 上年末的應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),有余額,本年可以在的得稅匯算前使用完嗎?還是需要沖銷掉?

2024-04-02 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 18:44

需要的紅沖 以后你發(fā)生了多少做多少,不要多計(jì)提

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:45

老師:企業(yè)是一般納稅人的小微企業(yè),沖銷是做:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:以前年度損益 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:46

企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,做賬的可以。

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:47

我們執(zhí)行的小企業(yè)準(zhǔn)則,

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:48

借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:49

老師:執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的一費(fèi)用,都直接調(diào)整利潤分配未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:52

是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:53

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:53

不用客氣,工作愉快。

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需要的紅沖 以后你發(fā)生了多少做多少,不要多計(jì)提
2024-04-02
你好,不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的。
2023-09-04
你好,需要計(jì)提,管理費(fèi)用(福利費(fèi))要在應(yīng)付職工薪酬表里填
2020-04-14
你好,是的,你的理解是正確的
2020-12-28
你好,可以的, 沒問題
2022-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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