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老師:上年計提的職工福利費,未使用完, 上年末的應付職工薪酬-福利費,有余額,本年可以在的得稅匯算前使用完嗎?還是需要沖銷掉?

2024-04-02 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-02 18:44

需要的紅沖 以后你發(fā)生了多少做多少,不要多計提

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:45

老師:企業(yè)是一般納稅人的小微企業(yè),沖銷是做:借:應付職工薪酬-福利費 貸:以前年度損益 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:46

企業(yè)會計準則,做賬的可以。

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:47

我們執(zhí)行的小企業(yè)準則,

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:48

借應付職工薪酬福利費 貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:49

老師:執(zhí)行小企業(yè)準則,調整以前年度的一費用,都直接調整利潤分配未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:52

是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶3313 追問 2024-04-02 18:53

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-02 18:53

不用客氣,工作愉快。

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職稱:注冊會計師,稅務師

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