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                                    異地預繳增值稅印花稅,印花稅會計分錄是 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 還是借:管理費用——印花稅 貸:應交稅費——應交印花稅
16年計提印花稅分錄:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅。然后實際繳納的時候科目錄錯了,分錄是借:借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款。請問下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫?
計提印花稅的會計分錄怎么寫?我們會計寫:借管理費用貸應交稅金應交印花稅
請問老師,我在年底計提了一筆印花稅,是替項目計提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應交稅費——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應交稅費——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請問我該怎么寫詳細分錄呢?
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
 
                您好老師麻煩咨詢一下外貿企業(yè)出口退稅勾選了內銷應該是出口抵稅怎么處理已經報稅咯
公司微信是怎么申請的
你好,生生產部門發(fā)生的廂貨車審車費、辦公費,財務做賬時應該歸屬到哪個科目?
分公司顧客儲值費用(分公司注銷)怎么結轉到子公司
老師 我購買的20萬的固定資產應該從利潤減去嗎
去年收房租1萬元元,已開發(fā)票做收入,今年退0.8萬,開紅票如何做賬?
請問公司注冊地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網址嗎