這個(gè)補(bǔ)償款,不用繳納個(gè)稅的,
餐飲管理有限公司,承包食堂,再租給個(gè)人商戶,所有商戶收的餐費(fèi)統(tǒng)一收到出租方,出租方收取一定管理費(fèi)后返給餐飲管理有限公司,餐飲管理有限公司收取一定管理費(fèi)再把每個(gè)商戶的營(yíng)業(yè)款發(fā)放給他們,出租方不給餐飲管理有限公司開票,我們需要給商戶怎么開票?開的金額是收取管理費(fèi)那部分嗎?商戶都是個(gè)人和個(gè)體工商戶,我們需要報(bào)稅的是哪部分?出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理?謝謝老師
老師,地產(chǎn)公司補(bǔ)償給租戶的搬遷補(bǔ)償款,租戶需要繳納個(gè)人所得稅嘛?
老師,地產(chǎn)公司給租戶支付搬遷補(bǔ)償費(fèi),租戶收到補(bǔ)償款是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,租戶需要繳納個(gè)人所得稅?給我公司開發(fā)票嗎?
老師,個(gè)人房東代開房租發(fā)票,我公司支付的稅點(diǎn),計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
老師,公司租用的房屋有合同,開出來(lái)的水、電、暖的發(fā)票全是租戶名字,公司憑這些發(fā)票據(jù)入賬,入賬科目是走費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?后期所得稅匯算清繳需要調(diào)增嘛?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?