你好 做原來負數(shù) 分錄??
您好!購買方去年收到一張運費專票已在去年認證過了。今年開了對應(yīng)發(fā)票紅沖。會計分錄除了做一張紅沖還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
請問我司上月收到對方發(fā)票已入賬和認證,現(xiàn)對方要申請做紅字發(fā)票,那原先我司的收的二三聯(lián)發(fā)票是否要退還給對方,還是只要我這邊發(fā)起紅字申請對方紅字發(fā)票,將紅字的二三聯(lián)給我司就可以?
我司收到一張二聯(lián)發(fā)票先認證,三聯(lián)未做賬,后來對方通知將這發(fā)票做紅沖,那我這個已認證做了紅沖,會計分錄要怎么做
老師,我公司已把銷方的專票做賬付款了,現(xiàn)在要退貨退款,對方要紅沖這張發(fā)票我方未認證且已退給對方發(fā)票,這樣之前做的那張憑證就少了發(fā)票,怎么辦
老師請問一下,我收到一張紅字發(fā)票。之前認證了。然后這個月人家給我開了張紅字。分錄怎么做呢 要不要做一筆紅沖分錄。那進項稅額怎么轉(zhuǎn)呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對