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我司收到一張二聯(lián)發(fā)票先認證,三聯(lián)未做賬,后來對方通知將這發(fā)票做紅沖,那我這個已認證做了紅沖,會計分錄要怎么做

2022-11-04 15:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-04 15:38

你好 做原來負數(shù) 分錄??

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你好 做原來負數(shù) 分錄??
2022-11-04
您好,這個是需要將原來的二三聯(lián)給對方的
2022-08-04
借預(yù)付賬款 貸工程施工 進項轉(zhuǎn)出
2020-12-24
復(fù)印那張發(fā)票就是了哈。只是做賬依據(jù),不需要稅前扣除了
2023-07-13
借:原材料-50? 貸:應(yīng)付賬款 -56.5??進項稅轉(zhuǎn)出6.5
2023-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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