那你今年收到那個(gè)負(fù)數(shù)的時(shí)候,直接做紅沖就可以了。

老師,我收到2張重復(fù)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了,我是購(gòu)買方,我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)紅字信息表了,對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來(lái)的分錄,圖2沖的分錄,沖的分錄我寫2個(gè),應(yīng)該選哪個(gè)
您好!購(gòu)買方去年收到一張運(yùn)費(fèi)專票已在去年認(rèn)證過(guò)了。今年開(kāi)了對(duì)應(yīng)發(fā)票紅沖。會(huì)計(jì)分錄除了做一張紅沖還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開(kāi)了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開(kāi)的專票,但是已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)月,想問(wèn)一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒(méi)有幫我紅沖掉呢?
2023年2月收到了一張發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證過(guò)了。2024年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票類型開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方公司紅字沖紅后,重新開(kāi)了這個(gè)發(fā)票,需要怎么做賬務(wù)處理呢?稅務(wù)又要怎么做呢?要重新勾選認(rèn)證嗎?
老師好,去年的一張生產(chǎn)成本發(fā)票今年沖紅了,之前做的會(huì)計(jì)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅。貸:預(yù)付 今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?
老師您好!問(wèn)下小規(guī)格開(kāi)專票,怎樣在開(kāi)票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開(kāi)來(lái)的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒(méi)有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的,謝謝


不存在其他的處理了,只是這個(gè)沖紅的你之前抵扣了進(jìn)項(xiàng),你在申報(bào)的時(shí)候要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
不用做以前年度損益調(diào)整嗎?
如果說(shuō)你是小企業(yè)準(zhǔn)則,不用用這個(gè)科目,企業(yè)準(zhǔn)則的話,涉及到以前年度損益的科目采用這個(gè)科目。
那會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你之前的運(yùn)費(fèi)放到了哪個(gè)科目?你用的是什么準(zhǔn)則?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,我運(yùn)費(fèi)做銷售費(fèi)用。我今年除了做紅字還要做哪些會(huì)計(jì)分錄
你現(xiàn)在直接是借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
就是做一張和藍(lán)字一樣的會(huì)計(jì)分錄?然后后面不懂怎么做
后面就不用處理呀,你只需要收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做負(fù)數(shù)分錄就行了。
其他都不用做嗎?
不用調(diào)整企業(yè)企業(yè)所得稅嗎?
不用,因?yàn)槟氵@個(gè)是小企業(yè)準(zhǔn)則,你直接沖減的是當(dāng)期的管理費(fèi)用,所以說(shuō)不用調(diào)整之前的所得稅
那就是做紅沖就可以了對(duì)嗎?
對(duì)的,直接紅沖之后就可以了,不用做其他了。
好的,感謝
不客氣,祝你工作愉快。