那你今年收到那個負數(shù)的時候,直接做紅沖就可以了。
老師,我收到2張重復的運費發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了,我是購買方,我已經(jīng)勾選認證了,現(xiàn)在已經(jīng)給對方開紅字信息表了,對方把負數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來的分錄,圖2沖的分錄,沖的分錄我寫2個,應(yīng)該選哪個
您好!購買方去年收到一張運費專票已在去年認證過了。今年開了對應(yīng)發(fā)票紅沖。會計分錄除了做一張紅沖還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請問我們要怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
2023年2月收到了一張發(fā)票已經(jīng)勾選認證過了。2024年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票類型開錯了,對方公司紅字沖紅后,重新開了這個發(fā)票,需要怎么做賬務(wù)處理呢?稅務(wù)又要怎么做呢?要重新勾選認證嗎?
報關(guān)單上海運費和保險費是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時候,開出金額人民幣吧?是的過怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險后的金額還是沒扣保險的金額?
律師個人名義在稅務(wù)局開具律師費發(fā)票給我公司,請問可以嗎,他個人需要繳納個稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機關(guān)綱稅,這邊的機構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機關(guān)是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
不存在其他的處理了,只是這個沖紅的你之前抵扣了進項,你在申報的時候要做一個進項稅額轉(zhuǎn)出。
不用做以前年度損益調(diào)整嗎?
如果說你是小企業(yè)準則,不用用這個科目,企業(yè)準則的話,涉及到以前年度損益的科目采用這個科目。
那會計分錄怎么做?
你之前的運費放到了哪個科目?你用的是什么準則?
小企業(yè)會計準則的,我運費做銷售費用。我今年除了做紅字還要做哪些會計分錄
你現(xiàn)在直接是借銷售費用負數(shù),同時借應(yīng)交稅費負數(shù)。
就是做一張和藍字一樣的會計分錄?然后后面不懂怎么做
后面就不用處理呀,你只需要收到負數(shù)發(fā)票的時候做負數(shù)分錄就行了。
其他都不用做嗎?
不用調(diào)整企業(yè)企業(yè)所得稅嗎?
不用,因為你這個是小企業(yè)準則,你直接沖減的是當期的管理費用,所以說不用調(diào)整之前的所得稅
那就是做紅沖就可以了對嗎?
對的,直接紅沖之后就可以了,不用做其他了。
好的,感謝
不客氣,祝你工作愉快。