借:其他應(yīng)收款230640管理費(fèi)用17360,貸:銀行存款218000
老師,購(gòu)買消泡劑3200元,進(jìn)項(xiàng)稅132.5元,我做分錄時(shí) 借:原材料-消泡劑 3200 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 132.5 銀行存款 3332.5 現(xiàn)在不用了,退回廠家,收到現(xiàn)金2600元,進(jìn)項(xiàng)票不用退回,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
你好,老師,我們?yōu)榱速?gòu)買進(jìn)項(xiàng)票,從客戶那里購(gòu)買水泥銀行支付250000萬(wàn),客戶扣出稅費(fèi)15000,退回我們現(xiàn)金賬戶235000,內(nèi)賬我要怎么做分錄呢?
你好,老師,我們買專票過(guò)賬,銀行支付,現(xiàn)金收回; 銀行支付248000元,扣掉稅費(fèi)17360元,應(yīng)收回現(xiàn)金230640元,但是對(duì)方轉(zhuǎn)了23800元,我們又現(xiàn)金退回7360元,這個(gè)的內(nèi)賬分錄怎么做呢?
我們是一般納稅人,用對(duì)公賬戶支付了搭建雨棚的資金,3000元,就一張銀行轉(zhuǎn)賬回單,我做了會(huì)計(jì)分錄是,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,現(xiàn)在年末了,對(duì)方一直沒(méi)有開票,那現(xiàn)在怎么處理呢
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有開票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問(wèn)這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過(guò)8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問(wèn)沒(méi)明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒(méi)有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無(wú)專項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒(méi)退下來(lái),今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?
借:銀行存款238000,貸:其他應(yīng)收款238000 借:其他應(yīng)收款7360,貸:銀行存款7360
老師,這個(gè)好像有點(diǎn)錯(cuò)了吧,支付是銀行,但是收回,是轉(zhuǎn)回庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)可以按銀收到的實(shí)際賬戶改的
老師,我可以做為: 支付時(shí):借:其他應(yīng)收 248000 貸:銀行存款 248000 退回現(xiàn)金時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金 238000 營(yíng)業(yè)外支出 7360 貸:其他應(yīng)收 248000 這樣嗎
然后開專票248000元進(jìn)項(xiàng)票有28530.97,這筆又是怎么做呢?
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,進(jìn)項(xiàng)稅那部分,摘要我要怎么備注呢
模糊寫一下進(jìn)項(xiàng)稅金就可以的
老師,那么前面我問(wèn)你的分錄,我可以這樣做嗎?支付時(shí):借:其他應(yīng)收 248000 貸:銀行存款 248000 退回現(xiàn)金時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金 238000 營(yíng)業(yè)外支出 7360 貸:其他應(yīng)收 248000
你好,一般是不可以的,退了的錢不能記營(yíng)業(yè)外支出的
老師,這個(gè)7360元是支付給對(duì)方代開發(fā)票的稅費(fèi),這個(gè)是要計(jì)入管理費(fèi)用,不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,是嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
好的,老師
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