借:其他應(yīng)收款230640管理費(fèi)用17360,貸:銀行存款218000
老師,購(gòu)買消泡劑3200元,進(jìn)項(xiàng)稅132.5元,我做分錄時(shí) 借:原材料-消泡劑 3200 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 132.5 銀行存款 3332.5 現(xiàn)在不用了,退回廠家,收到現(xiàn)金2600元,進(jìn)項(xiàng)票不用退回,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
你好,老師,我們?yōu)榱速?gòu)買進(jìn)項(xiàng)票,從客戶那里購(gòu)買水泥銀行支付250000萬,客戶扣出稅費(fèi)15000,退回我們現(xiàn)金賬戶235000,內(nèi)賬我要怎么做分錄呢?
你好,老師,我們買專票過賬,銀行支付,現(xiàn)金收回; 銀行支付248000元,扣掉稅費(fèi)17360元,應(yīng)收回現(xiàn)金230640元,但是對(duì)方轉(zhuǎn)了23800元,我們又現(xiàn)金退回7360元,這個(gè)的內(nèi)賬分錄怎么做呢?
我們是一般納稅人,用對(duì)公賬戶支付了搭建雨棚的資金,3000元,就一張銀行轉(zhuǎn)賬回單,我做了會(huì)計(jì)分錄是,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,現(xiàn)在年末了,對(duì)方一直沒有開票,那現(xiàn)在怎么處理呢
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
借:銀行存款238000,貸:其他應(yīng)收款238000 借:其他應(yīng)收款7360,貸:銀行存款7360
老師,這個(gè)好像有點(diǎn)錯(cuò)了吧,支付是銀行,但是收回,是轉(zhuǎn)回庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)可以按銀收到的實(shí)際賬戶改的
老師,我可以做為: 支付時(shí):借:其他應(yīng)收 248000 貸:銀行存款 248000 退回現(xiàn)金時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金 238000 營(yíng)業(yè)外支出 7360 貸:其他應(yīng)收 248000 這樣嗎
然后開專票248000元進(jìn)項(xiàng)票有28530.97,這筆又是怎么做呢?
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,進(jìn)項(xiàng)稅那部分,摘要我要怎么備注呢
模糊寫一下進(jìn)項(xiàng)稅金就可以的
老師,那么前面我問你的分錄,我可以這樣做嗎?支付時(shí):借:其他應(yīng)收 248000 貸:銀行存款 248000 退回現(xiàn)金時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金 238000 營(yíng)業(yè)外支出 7360 貸:其他應(yīng)收 248000
你好,一般是不可以的,退了的錢不能記營(yíng)業(yè)外支出的
老師,這個(gè)7360元是支付給對(duì)方代開發(fā)票的稅費(fèi),這個(gè)是要計(jì)入管理費(fèi)用,不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,是嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
好的,老師
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