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我們是一般納稅人,用對(duì)公賬戶支付了搭建雨棚的資金,3000元,就一張銀行轉(zhuǎn)賬回單,我做了會(huì)計(jì)分錄是,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,現(xiàn)在年末了,對(duì)方一直沒有開票,那現(xiàn)在怎么處理呢

2024-01-25 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-25 09:23

你好,這個(gè)你可以對(duì)方要發(fā)票,看看對(duì)方能不能給你們開發(fā)票

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快賬用戶7473 追問 2024-01-25 09:23

不能開票唉,怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-25 09:23

那就把應(yīng)付賬款正常轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面,只是說他沒有發(fā)票,不能稅前扣除

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快賬用戶7473 追問 2024-01-25 09:24

那要納稅調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-25 09:24

對(duì),匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

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你好,這個(gè)你可以對(duì)方要發(fā)票,看看對(duì)方能不能給你們開發(fā)票
2024-01-25
借銷售費(fèi)用-推廣費(fèi) 貸預(yù)付賬款 賬務(wù)正常處理稅前不能扣除
2022-05-03
同學(xué)你好, 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這個(gè)金額不大,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-08-28
同學(xué)您好,這兩者之間沒有必然的關(guān)系的
2021-09-19
你好!未取得發(fā)票按總額分?jǐn)?/div>
2021-06-16
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