借利潤分配未分配利潤 貸應付帳款
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費,短信費,網(wǎng)銀年服務費,銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進項,因為之前每個月我已經(jīng)做了憑證借:財務費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專票到了我應該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財務費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個又怎么做分錄
老師,我們2022年保險公司把發(fā)票給我們開多了,在2024年想讓他們沖紅。但是對方不給開差額,要求把2022年的全額退給我們,然后在開。這樣我做賬怎么處理,對我有影響嗎
2022年我們給運輸公司打了運費2000元,2022年的分錄是:借:應付賬款,貸:銀行存款?,F(xiàn)在2024年對方說開不了發(fā)票給我們,我們怎么做處理
老師,我們是電商公司,有筆推廣費我們主體公司的子公司幫代付了及對方開票給是給子公司開票,但是子公司是沒有網(wǎng)店的,因為2022年付款的,已經(jīng)跨年了2024年8月才開票給我們,這種情況如何賬務處理,之前我付款是借:應付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在票回來了如何平賬呢
老師24年第一季度申請了個稅返還手續(xù)費,只有10塊錢,但是當時沒申報增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點了一次,按那個數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么入賬呢。我當時就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補價的問題,為啥換出方收到補價需要減掉,,然后換入方又加上,這個到底咋記啊,做題用錯
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項目名稱是什么大類
工商年報中參加職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳納的金額看那個科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當時抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價值只有150萬,我們出售也是這個價格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會不會后面補繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進行申請
你好,公司購買汽車交的保險怎么記
燈箱設計,制作屬于什么稅收編碼
謝謝老師
不用客氣,周末愉快。