是的 如果按照優(yōu)惠之前500以上的3%的增值稅
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價格是價稅合計15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報表的時候,價款是多少,稅額又是多少。這個要怎么計算
你好,老師,請問1.現(xiàn)階段小微企業(yè)年應納稅所得額100萬元以下,大于100萬小于等于300萬,大于300萬小于等于500萬三種情況下,所得稅都有什么優(yōu)惠政策,時間到什么時候 2.小規(guī)模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬,季度低于45萬的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優(yōu)惠政策
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F(xiàn)在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
郭老師,您好,我想問下,個人出租汽車的增值稅,目前是因為政策,增值稅不征收,之前嘞?沒有政策之前,平時是怎么處理的?按照3%征收么?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選啊?
你好老師個體戶經營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結多少錢這樣怎么做會計分錄
老師我想問一下,就是公司預存電費,供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項;我應該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產成本(借)129024.88固定資產(借)472955.65累計折舊(貸)451543.68產成品(借)1066511.04其他應交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實收資本500000.00其他應收款(貸)9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計的手工賬報表對不上!麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質的營業(yè)模式,供員工進行早餐和晚餐,現(xiàn)在領導讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應該怎么核算餐飲成本呢
500元是起征點,是吧?等于超過起征點的話,比如3000,那計算的時候,3000-500以后,再乘以3%么?
還是說超過500,直接拿金額乘以3%,不需要扣掉起征點這個500?
是的 不能3000*3% 如果不含稅3000
另外,個人如果出售小汽車,等于是免征增值稅的,個稅的話,按照轉讓財產所得,繳納20%的個稅,但是這個財產轉讓所得不是很清楚 比如,車20萬,個人有發(fā)票,賣給其他公司,到稅局代開普票,賣了10萬,因為車基本都是貶值的,那這個所得怎么計算,還有扣掉相關費用,這個相關費用都包含啥費用
老師,我梳理下,個人出租車輛,增值稅起征點500,稅率3%,比如租金收入,2000,增值稅金額,2000-500=1500*3%=45元,目前的話,因為2022年有政策,和小規(guī)模一樣,享受增值稅都是免征政策 麻煩老師確認下,對不對
你好,那就是10萬減去20萬,他購買的支付的稅費車款 不需要繳
這個45不對,應該是2000乘以3%。
也就是說,個人銷售自己的車,增值稅免征,個稅折價銷售,沒有所得,也不繳納,是這樣么?老師
好的,2000*3%,我記得了,謝謝老師
那就是只需要繳納印花稅?按照產權轉移書據(jù),也就是萬分之五,繳納印花稅就可以了,目前減半征收
你好 是的 是的 是的