同學(xué)你好,正常是3%,目前優(yōu)惠政策是按1%,填寫申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款還是按3%來計(jì)算的,申報(bào)時(shí)價(jià)款是15998/(1%2B3%),稅額報(bào)表就自動(dòng)計(jì)算了。
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月打算開具一部分專票,那個(gè)增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個(gè)老會(huì)計(jì)說征收率就是5%。但是學(xué)堂老說小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計(jì)算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價(jià)格是價(jià)稅合計(jì)15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請(qǐng)問一下,我在填申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款是多少,稅額又是多少。這個(gè)要怎么計(jì)算
老師,我想問一個(gè)問題,是這樣子的,就是所有的企業(yè),給別人開發(fā)票,是怎么開的,是跟別人談好,價(jià)格是多少?然后增值稅是多少,然后價(jià)格外的增值稅,這兩部分加起來,是要收客戶的錢,是嗎?是這么跟客戶說嗎?還是說,直接價(jià)稅合計(jì)是多少金額,直接就報(bào)價(jià)格給客戶呢?
您好老師,一個(gè)工程幾百萬,是16.5.1之后開工的,預(yù)算算工程量的時(shí)候包含了9和3的稅率,這樣合理嗎?單位是小規(guī)模納稅人,還是說需要價(jià)稅分離,算出來3的稅率再開具發(fā)票,因?yàn)榘?算沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,這樣不是多拿錢嗎?求解謝謝老師
老師,我想請(qǐng)問一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我是計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入,然后按照6%來價(jià)稅分離。請(qǐng)問,在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,不含稅的營(yíng)業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎?計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
老師抖音平臺(tái)的收入是不是也可以計(jì)入其他應(yīng)收款,不一定非要計(jì)入其他貨幣資金
老師,請(qǐng)問收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,什么情況下可以按照9%抵扣?
老師,我說的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺(tái)扣除費(fèi)用的實(shí)收確認(rèn)收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認(rèn)少了,少交稅了
老師手機(jī)APP上填寫子女教育附加扣除,配偶是填寫本人自己的哈
公司銷售貨物給客戶,但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的,然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了,客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票,這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺(tái)的扣除費(fèi)用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
老師,我前面有一期算錯(cuò)。價(jià)款我按百分之1了。我現(xiàn)在是不是得去更正申報(bào)
同學(xué)你好,是的,最好更正申報(bào)。