你好同學(xué),因?yàn)榇饲霸搨鶛?quán)人,已經(jīng)計(jì)提了230萬(wàn)元的壞賬準(zhǔn)備,所以重組前的賬面價(jià)值只有(550-230)=320萬(wàn) 所以重組后,收到350萬(wàn)-重組前的賬面價(jià)值只有(550-230)=320萬(wàn)元,就等于賺了30萬(wàn)元
代墊的運(yùn)雜費(fèi)不是計(jì)入其他應(yīng)收款嗎,為什么這題記到應(yīng)收賬款里了呀
老師,關(guān)于交易性金融資產(chǎn)的問(wèn)題我的成本是100,交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)為30.前期賬面價(jià)值為70.最后以80賣出,怎么還賺了10?分錄能理解,就是還是想不明白,我100買(mǎi)的,80賣的,怎么還賺了10?這個(gè)公允價(jià)值的30又沒(méi)到兜里里來(lái),它只是一個(gè)市場(chǎng)的變動(dòng)導(dǎo)致的動(dòng)態(tài)數(shù)字???不解
老師,第一步這里已經(jīng)借應(yīng)收賬款了,為什么確認(rèn)收入還是借應(yīng)收賬款,不重復(fù)嗎
比方說(shuō)我有500元備用金,往期記賬結(jié)算收入500元,成本200元,然后,本期收入為350元成本為100元,但是退了本期100元商品和往期280元商品一共退380元,但是本期收入只有350元所以就用到備用金500元里的錢(qián)這時(shí)候備用金就變少了成了470元,然后本期成本買(mǎi)的商品又有商品以120元賣了出去,那么我本期結(jié)算記賬 收入350-100-280+120=90,成本100,利潤(rùn)為90-100=-10,當(dāng)備用金的30元補(bǔ)還完了剩下的收入才為正也就是-30+120=90,這樣結(jié)算對(duì)不對(duì)
比方說(shuō)方說(shuō)我有500元備用金,往期記賬結(jié)算收入500元,成本200元,然后,本期收入為350元成本為100元,但是退了本期100元商品和往期280元商品一共退380元,但是本期收入只有350元所以就用到備用金500元里的錢(qián)這時(shí)候備用金就變少了成了470元,然后本期成本買(mǎi)的商品又有商品以120元賣了出去,那么我本期結(jié)算記賬 收入350-100-280+120=90,成本100,利潤(rùn)為90-100=-10,當(dāng)備用金的30元補(bǔ)還完了剩下的收入才為正也就是-30+120=90,這樣結(jié)算對(duì)不對(duì)它這個(gè)-30算在收入還是成本,還有就是如果說(shuō)退回來(lái)的商品算再也賣不出去了是不是不用沖減成本了?那如果沖減該怎么結(jié)算記賬呢?
購(gòu)車發(fā)票是六月取得的購(gòu)置稅是七月份交的請(qǐng)問(wèn)怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒(méi)有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門(mén)窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)關(guān)于社保的問(wèn)題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對(duì)方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
差旅費(fèi)票據(jù)不是由出納審核嗎,會(huì)計(jì)確認(rèn)嗎,出納付款,出納是不是需要審核
老師你好,我想問(wèn)一下稅務(wù)師是怎么考的?一共有多少科目?需要多長(zhǎng)時(shí)間考完?
工資薪金和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以共用 6 萬(wàn)嗎,比如工資用3萬(wàn),個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得用3萬(wàn)
我去年計(jì)提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準(zhǔn)備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準(zhǔn)備的信用減值準(zhǔn)備呢
勞務(wù)報(bào)酬1000塊錢(qián),個(gè)稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?