您好,這個是按照原材料庫存的
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結轉為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結轉為營業(yè)成本。沒有轉為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結轉為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結轉為營業(yè)成本。沒有轉為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
請問老師,我公司為貿(mào)易公司,買賣原材料,但是原材料A的庫存一直處于完全不準的狀態(tài),9月的時候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結轉完,賬面余額為0,10月沒有原材料A的進項發(fā)票進來、可是確銷售了原材料A,那么請問老師們、10月結轉原材料A的成本時我該怎么做呢?
公司是生產(chǎn)型企業(yè),這段時間做了些貿(mào)易,從供應商那里買了原材料后直接賣出,那么我結轉成本按原材料庫存單價結轉,還是按做貿(mào)易這批原料的價格結轉?
一家委托代銷公司,成本結轉的時候做了 借:庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 直接材料 生產(chǎn)成本 直接人工 領料出庫,做了 借:生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 那我的直接人工有余額啊,是最后結轉到制造費用嗎,還是?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術服務費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術服務費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。