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老師,我們是貿(mào)易公司,貨物在9月采購9月出口,當(dāng)時(shí)沒取得供應(yīng)商發(fā)票,但是開了出口發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時(shí)有一行成本敲錯(cuò)數(shù)字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報(bào)表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎?

2022-11-02 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 19:09

可以的,你可以直接在那個(gè)十月份的時(shí)候來進(jìn)行調(diào)整處理,沒問題的。

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快賬用戶2662 追問 2022-11-02 19:10

那我這個(gè)調(diào)整影響到這個(gè)月的主營業(yè)務(wù)成本了,因?yàn)樯霞径壬倭?萬。只是安上面事的調(diào)整就行,不需要影響未分配利潤科目吧!

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齊紅老師 解答 2022-11-02 19:12

是的,不影響的,可以這樣處理。

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快賬用戶2662 追問 2022-11-02 19:14

這個(gè)金額比較大才這樣調(diào)整,如果是同樣情況出口未取得發(fā)票只是暫估,又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。但是實(shí)際取得發(fā)票時(shí),相差了0.02,這樣也需要上面的操作?沖兩張憑證,更正兩張?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 19:15

0.02的話,你直接在每個(gè)月把那個(gè)差額調(diào)一下就行了,因?yàn)檫@個(gè)金額非常的小,影響都不大。

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快賬用戶2662 追問 2022-11-02 19:16

主要我的庫存科目是數(shù)量金額形式的,發(fā)票收到跟暫估有差異,那個(gè)產(chǎn)品數(shù)量就是0,但是余額會有0.0幾...很難看。如果不是一大串的調(diào),不知道跟哪個(gè)科目調(diào)整合適。

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齊紅老師 解答 2022-11-02 19:17

你把這個(gè)差額調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本就行了。

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可以的,你可以直接在那個(gè)十月份的時(shí)候來進(jìn)行調(diào)整處理,沒問題的。
2022-11-02
您好,您這個(gè)取得的發(fā)票取得的多少?
2021-07-15
你好,你發(fā)票到了多少充多少,你第一次是到了80嗎?
2024-12-05
同學(xué)你好 1.不對,暫估的時(shí)候只暫估庫存,進(jìn)項(xiàng)不暫估 進(jìn)項(xiàng)是正數(shù)還可以抵扣的 2.成本不能是負(fù)數(shù),沒收到的部分還是繼續(xù)暫估
2021-04-14
你好,分錄不變,匯算清繳調(diào)增。
2022-11-04
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