你好100萬乘以9%,按照這個(gè)。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫(kù)存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購(gòu)入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
甲公司為增值稅一般納稅人,本年9月因管理不善導(dǎo)致庫(kù)存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購(gòu)入當(dāng)期(本年7月)抵扣,其中原材料的增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅稅率為9%,要求,計(jì)算公司本年9月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫(kù)存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購(gòu)入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
今年5月,某食品廠(增值稅一般納稅人)由于管理不善原因?qū)е缕髽I(yè)庫(kù)存一批外購(gòu)免稅玉米被盜(未被領(lǐng)用),成本金額為110萬(含運(yùn)費(fèi)10萬元)。計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
今年5月,某食品廠(增值稅-般納稅人)由于管理不善原因?qū)е缕髽I(yè)庫(kù)存一批外購(gòu)免稅玉米被盜(己被領(lǐng)用),成本金額為110萬(含運(yùn)費(fèi)10萬元)。計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
公司公戶收到個(gè)人借款有啥風(fēng)險(xiǎn) 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請(qǐng)問藥店的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來?公司是3月份開戶的,7月份開始零申報(bào)了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬塊出來,可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開了*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款和的*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費(fèi)里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開的發(fā)票有一個(gè)錯(cuò)別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報(bào)告也寫的大浦,這個(gè)怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個(gè)人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補(bǔ)發(fā)票
老師4題我沒理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價(jià)值啊
有個(gè)情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)生記財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)對(duì)吧?,但是這個(gè)發(fā)票再后面的幾個(gè)月才會(huì)開回來,我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購(gòu)買方開出的專票,購(gòu)買方信息只有公司名稱和稅號(hào),銀行和地址都沒有,開的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報(bào)銷費(fèi)用,差旅費(fèi)等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?