你好,計算公司本年9月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額計算=100*13%%2B10*9%=13.90
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費的進(jìn)項稅額均于購入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費的增值稅率為9%,計算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額?
甲公司為增值稅一般納稅人,本年9月因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費的進(jìn)項稅額均于購入當(dāng)期(本年7月)抵扣,其中原材料的增值稅稅率為13%,運(yùn)費的增值稅稅率為9%,要求,計算公司本年9月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。
本年8月因管理不善導(dǎo)致上月購進(jìn)的原材料毀損80%,原材料總成本110萬元,其中運(yùn)費成本10萬元,相關(guān)運(yùn)材料的運(yùn)費的進(jìn)項稅額均于購入當(dāng)期抵扣。
會計學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 甲公司為增值稅一般納稅人,本年9月因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費的進(jìn)項稅額均于購入當(dāng)期(本年7月)抵扣,其中原材料的增值稅稅率為13%,運(yùn)費的增值稅稅率為9%,要求,計算公司本年9月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費的進(jìn)項稅額均于購入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費的增值稅率為9%,計算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
非正常損失部分不作處理是嗎
題目只要求問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分,沒有問其他的
好的 謝謝
不客氣,麻煩給予五星好評