同學(xué)你好,是的,免增值稅的,服務(wù)類的3%稅率的是免的,5%稅率的如果與3%稅率的收入季度不超過45萬元的,就免增值稅,如果與3%稅率的收入加在一起超過了45萬元的,這個5%稅率的發(fā)票,就全額繳納增值稅了。

老師,我們是小規(guī)模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務(wù)類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務(wù)類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務(wù)類增值稅是:244.76,增值稅未達(dá)到增值稅45萬的一個銷售額,這個怎填寫申報表呢?
老師,個體戶和小規(guī)模納稅人今年開票不管是服務(wù)類還材料的,稅率是不是都按1%來開。
老師今年4月份不是出了新政策小規(guī)模納稅人可以開零稅率發(fā)票嗎、是不是就意味著小規(guī)模納稅人都不用交增值稅了
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票不交增值稅是無論一個月開多少都不收嗎
老師,現(xiàn)在是不是小規(guī)模納稅人今年不交增值稅,我們開銷售貨物,和開服務(wù)類的發(fā)票都不交嗎?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?