同學你好,是的,免增值稅的,服務(wù)類的3%稅率的是免的,5%稅率的如果與3%稅率的收入季度不超過45萬元的,就免增值稅,如果與3%稅率的收入加在一起超過了45萬元的,這個5%稅率的發(fā)票,就全額繳納增值稅了。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務(wù)類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務(wù)類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務(wù)類增值稅是:244.76,增值稅未達到增值稅45萬的一個銷售額,這個怎填寫申報表呢?
老師,個體戶和小規(guī)模納稅人今年開票不管是服務(wù)類還材料的,稅率是不是都按1%來開。
老師今年4月份不是出了新政策小規(guī)模納稅人可以開零稅率發(fā)票嗎、是不是就意味著小規(guī)模納稅人都不用交增值稅了
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票不交增值稅是無論一個月開多少都不收嗎
老師,現(xiàn)在是不是小規(guī)模納稅人今年不交增值稅,我們開銷售貨物,和開服務(wù)類的發(fā)票都不交嗎?
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理