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處置即將報(bào)廢固定資產(chǎn)觀光車49臺(tái),原價(jià):2200000元使用年限60個(gè)月,累計(jì)折舊2100000元,現(xiàn)殘值1000000元,收到固定資產(chǎn)處置收入800000元。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做分錄

2022-11-02 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-02 10:55

借固定資產(chǎn)清理100000 累計(jì)折舊2100000 貸固定資產(chǎn)2200000

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:55

借銀行存款800000 貸固定資產(chǎn)清理800000

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:55

借固定資產(chǎn)清理700000 貸資產(chǎn)處置損益700000

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快賬用戶9648 追問(wèn) 2022-11-02 10:56

凈殘值不寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:57

已經(jīng)寫了在固定資產(chǎn)清理了

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快賬用戶9648 追問(wèn) 2022-11-02 10:57

我現(xiàn)在利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)外收入:800000營(yíng)業(yè)外支出:1000000 我覺(jué)得有點(diǎn)沒(méi)有對(duì)

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:58

資產(chǎn)出售計(jì)入資產(chǎn)處置損益,不是營(yíng)業(yè)外收支

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快賬用戶9648 追問(wèn) 2022-11-02 11:04

老師當(dāng)時(shí)是這樣做的對(duì)嗎?

老師當(dāng)時(shí)是這樣做的對(duì)嗎?
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快賬用戶9648 追問(wèn) 2022-11-02 11:05

幫我看看這個(gè)分錄

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快賬用戶9648 追問(wèn) 2022-11-02 11:14

幫我看看對(duì)不

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:14

這個(gè)分錄不可以合在一起寫的

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借固定資產(chǎn)清理100000 累計(jì)折舊2100000 貸固定資產(chǎn)2200000
2022-11-02
同學(xué)您好, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 40000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 60000 貸:固定資產(chǎn) 100000 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 1000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1000 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 40000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 40000 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 (1200-1000) 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 200
2021-10-04
同學(xué),您好,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 26702.56 ? ? ? 累計(jì)折舊?507348.72 貸:固定資產(chǎn)534051.28 借:銀行存款129300 貸:固定資產(chǎn)清理26702.56 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14875.22 ? ? ? 資產(chǎn)處置損益87722.22
2024-05-31
您好 借:固定資產(chǎn)清理26702.56 借:累計(jì)折舊507348.72 貸:固定資產(chǎn)534051.28 借:銀行存款129300 貸;固定資產(chǎn)清理129300/1.13=114424.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額129300/1.13*0.13=14875.22 借:固定資產(chǎn)清理114424.78-26702.56=87722.22 貸:資產(chǎn)處置損益87722.22
2024-05-31
您好,借以前年度損益調(diào)整300貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)300,借銀行存款3000,借以前年度損益調(diào)整(紅字)借管理費(fèi)用(紅字)(本期金額)。
2021-06-14
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