借固定資產(chǎn)清理100000 累計(jì)折舊2100000 貸固定資產(chǎn)2200000
我們出售了一臺(tái)車,固定資產(chǎn)原值122859.96元,扣除了殘值,殘值按5%計(jì)算,為6142.998元,用的年限平均法月折舊額,每月折舊2431.6元,現(xiàn)折舊22個(gè)月,累計(jì)計(jì)提折舊53495.2元,賣出的價(jià)格是不含稅90000元,增值稅另繳納了11700元,請(qǐng)老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬,帶著殘值我不知道該怎么做,麻煩老師幫我寫一個(gè)完整的固定資產(chǎn)清理
處置即將報(bào)廢固定資產(chǎn)觀光車49臺(tái),原價(jià):2200000元使用年限60個(gè)月,累計(jì)折舊2100000元,現(xiàn)殘值1000000元,收到固定資產(chǎn)處置收入800000元。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做分錄
老師請(qǐng)問(wèn),企業(yè)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)小汽車二手的,在做固定資產(chǎn)折舊時(shí)使用平均年限法,5%的殘值率,這個(gè)怎么入賬,做分錄,比如原值10000完,殘值是500元,折舊是按9500/12個(gè)月,一個(gè)也791元,對(duì)嗎
老師,固定資產(chǎn)處置,原值534051.28元,累計(jì)折舊507348.72元,凈殘值26702.56元。拍賣收入了129300元。這個(gè)車進(jìn)項(xiàng)抵扣了后做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,用于職工福利的。我咋做會(huì)計(jì)分錄麻煩老師寫下。
老師,固定資產(chǎn)處置,原值534051.28元,累計(jì)折舊507348.72元,凈殘值26702.56元。拍賣收入了129300元。這個(gè)車進(jìn)項(xiàng)抵扣了后做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,用于職工福利的。我咋做會(huì)計(jì)分錄麻煩老師寫下。
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒(méi)申報(bào)未開(kāi)票收入,然后中間3月是申請(qǐng)了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開(kāi)票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開(kāi)電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開(kāi)始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?
24年10月開(kāi)業(yè),10月收到投資款錢50萬(wàn)。11月12月發(fā)生6千的管理費(fèi)用,再無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。這種情況24年末的資產(chǎn)負(fù)債表 ,期初凈資產(chǎn)填50萬(wàn),期末凈資產(chǎn)填49.4萬(wàn)。沒(méi)問(wèn)題吧??實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不就是3個(gè)月么,期初數(shù)就是10月份的數(shù)。這沒(méi)問(wèn)題吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)征管方式是進(jìn)料對(duì)口的怎么退稅呢
請(qǐng)問(wèn)石家莊新華區(qū)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療,都是本月新增本月生效,本月減少次月生效嗎?
借銀行存款800000 貸固定資產(chǎn)清理800000
借固定資產(chǎn)清理700000 貸資產(chǎn)處置損益700000
凈殘值不寫嗎
已經(jīng)寫了在固定資產(chǎn)清理了
我現(xiàn)在利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)外收入:800000營(yíng)業(yè)外支出:1000000 我覺(jué)得有點(diǎn)沒(méi)有對(duì)
資產(chǎn)出售計(jì)入資產(chǎn)處置損益,不是營(yíng)業(yè)外收支
老師當(dāng)時(shí)是這樣做的對(duì)嗎?
幫我看看這個(gè)分錄
幫我看看對(duì)不
這個(gè)分錄不可以合在一起寫的