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月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余230元。經(jīng)查,其中130元為出納王華的墊付款;100元無法查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)后作為其他收入處理。

2022-11-02 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 10:51

借:待處理財產(chǎn)損益230 ? ? ? 其他應(yīng)付款-王華130 ? ? ? 其他收益100

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借:待處理財產(chǎn)損益230 ? ? ? 其他應(yīng)付款-王華130 ? ? ? 其他收益100
2022-11-02
借待處理財產(chǎn)損益,貸庫存現(xiàn)金,300 借其他應(yīng)收款,劉紅,200 管理費(fèi)用100 貸待處理財產(chǎn)損益,
2022-11-02
你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎
2022-04-07
同學(xué)你好 借,庫存現(xiàn)金270 貸,待處理財產(chǎn)損溢270 2 借,待處理財產(chǎn)損溢270 貸,其他應(yīng)付款200 貸,營業(yè)外收入70
2022-04-07
你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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