您好,學員。是需要更正前期報表的,一般征期后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報有誤需要更正報表的,需要憑稅控盤、公章、正確申報表、稅務登記證副本(“一證一碼”的納稅人準備好加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照)、經(jīng)辦人身份證到稅務機關(guān)前臺做補充申報。
我公司有一個300元的應退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?
老師您好,請教一個問題,印花稅申報所屬期默認11月了,但專管員要我更正申報所屬期改回201912月的,但更正申報表所屬期改不了,我是要去前臺更正,還是等12月份申報11月的稅期更正?
哈嘍,老師好。個稅系統(tǒng)里征期內(nèi)更正申報,但是前提已經(jīng)扣款成功了?,F(xiàn)在需要申請退稅。這個操作呀
老師,您好,上次我問深圳稅務系統(tǒng)申請減免以前期退稅,在“一般退抵稅管理”里面申請退稅前是不是還需要先去更正前期的報表?更正報表在哪里更正呢?
老師,您好!請教一下去年1-6月份的時候,有稅費暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費,3月份退回了,如果是更正申報表,是在3月份申報表那里更正嗎?要更正哪一欄
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
就是說我辦理這個申請退稅,只是線下去前臺辦理,不能在稅務系統(tǒng)里面直接更正申報表嗎?
是的。已經(jīng)報送財務報表需要更正的,必須到辦稅服務廳辦理。納稅人補報和更正財務報表需提供正確的財務報表原件并加蓋公章。如需修改前期報表(后期報表已經(jīng)報送的),需提供要修改所屬期至最近一期的所有財務報表原件并加蓋公章。