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我公司有一個300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?

2020-08-19 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 16:14

您好,是企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶3137 追問 2020-08-19 16:20

是的,老師

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:25

這個建議更正申報調(diào)增應(yīng)納稅所得額,按照300元退稅按25%算的話應(yīng)該是1200元,調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0就可以了。 這個做了調(diào)整之后以后年度抵不了的,不會退稅的

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您好,是企業(yè)所得稅嗎?
2020-08-19
同學(xué)你好 需要重新申報的哦,是真的就退稅
2020-09-25
你好,一般不是互相抵消。 按照正常的途徑,你2021年的報表報錯了,那么應(yīng)該先更正申報,申請退稅。 然后在2021年匯算清繳時,把不入賬的都調(diào)出來,該交稅的交稅。
2022-02-28
同學(xué)你好 你們是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2021-10-14
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案
2021-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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