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我公司有一個300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?

2020-08-19 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-19 16:14

您好,是企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶3137 追問 2020-08-19 16:20

是的,老師

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:25

這個建議更正申報調(diào)增應(yīng)納稅所得額,按照300元退稅按25%算的話應(yīng)該是1200元,調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)補(退)稅額為0就可以了。 這個做了調(diào)整之后以后年度抵不了的,不會退稅的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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