同學(xué)你好 是普票的嗎 那就填寫1000的哦
小規(guī)模納稅人2季度收入50000元,其中小商品竹簡(jiǎn)1000元3%,5%稅率4000元,增值稅申報(bào)表怎么填?填在免稅銷售額其中1、小微企業(yè)免稅銷售額攔,2、未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,3、其他免稅銷售額,請(qǐng)問填在哪一攔?
小規(guī)模納稅人2季度收入50000元,其中小商品竹簡(jiǎn)1000元3%,5%稅率4000元,增值稅申報(bào)表怎么填?填在免稅銷售額其中1、小微企業(yè)免稅銷售額攔,2、未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,3、其他免稅銷售額,請(qǐng)問填在哪一攔?
小規(guī)模企業(yè) 季度不足45w免收增值稅,那么該季度 企業(yè)假如免收增值稅1000元,主表應(yīng)納稅合計(jì)未0,那么申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)為1000還是為0? 我們做賬的時(shí)候 免收的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的,我這邊這個(gè)月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
請(qǐng)問小規(guī)模免稅,一個(gè)季度營業(yè)收入1000元,增值稅申報(bào)表上填1000還是1000/(1+3%)?
新公司注冊(cè)完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
普票,等明年不免稅,就按不含稅填嗎?
嗯 不免稅的需要計(jì)算出來不含稅收入
45萬以內(nèi)的呢?
同學(xué)你好 現(xiàn)在小規(guī)模就是普票免稅 不看45萬
知道,我說的是明年45萬以內(nèi),怎么報(bào)?
同學(xué)你好 那就按照不含稅收入填寫