你好;? ?利潤不減去增值稅和所得稅部分金額的; 利潤就是把你 收入減去成本費(fèi)用稅金 部分即可? ?
你好,我咨詢一下一個(gè)廣告公司比較小,小規(guī)模納稅人,截止到七月利潤4000多,這部分利潤是因?yàn)殚_票增值稅的減免而已產(chǎn)生的,現(xiàn)在他們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,我想問一下個(gè)人所得稅要,按什么來計(jì)算
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會(huì)計(jì),這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
老師,想請(qǐng)教一下,就是老板想讓我算下這單產(chǎn)品的利潤有多高,因?yàn)橐榻B人分紅,我這樣的算法對(duì)嗎?利潤要不要把增值稅減去?
拿這張資產(chǎn)負(fù)債表,怎么能算出今年利潤,今年利潤是14225268.17元,未分利潤的期末減期初,和利潤有差額是因?yàn)榻衲晔褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整,我想知道用著資產(chǎn)負(fù)債表怎么算利潤,是拿今年應(yīng)收減應(yīng)付加存貨再加現(xiàn)金,固定資產(chǎn)么?實(shí)在不會(huì)哪位老師給個(gè)公式,我們老板就要讓這么算。謝謝
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場(chǎng)所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個(gè)月開多少票是免稅的嗎?
請(qǐng)問如果我有定期定額都是定3萬的個(gè)體戶,明年兩個(gè)單位要匯算清繳嗎?如果要的話就超額了,是不是就要補(bǔ)稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開多少點(diǎn)的發(fā)票?
這個(gè)收入是含稅收入還是不含稅的?比如我是一般納稅人 供應(yīng)商是小規(guī)模,小規(guī)模那邊給我開的都是普票進(jìn)來,就沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那我算應(yīng)交增值稅,是用含稅收入113000/1.13*0.13=13000元 ,繳納增值稅對(duì)嗎?但是我算利潤,要把增值稅減去啊,如果我不減去的話,我不是要自己承擔(dān)繳納增值稅了。就比如我剛舉的例子,因?yàn)槔习逡o介紹人分紅。對(duì)我來講 是不是我收客戶的錢減去我對(duì)應(yīng)付出去的成本、比如貨款、稅費(fèi) 人工等這些
你好1.?收到 的成本? 都是普票; 按含稅金額來 計(jì)入成本費(fèi)用 計(jì)算的 ;? ? ?2. 繳納增值稅是的;含稅收入113000/1.13*0.13=13000元 ,繳納增值稅? ? ?;3.? ?收入還是不含稅金額哈 ; 成本是含稅金額? ?
收入還是不含稅金額哈 ; 成本是含稅金額,老師,這句話是什么意思,不太明白
你好1;? 意思就是你收到普票 全部 是計(jì)入成本費(fèi)用 ; 肯定是含稅金額來計(jì)入成本費(fèi)用 ;你計(jì)算利潤 就是減去成本費(fèi)用也是含稅金額的; 收入是看你營業(yè)收入 金額來寫 (這部分是不含稅金額? ?)
老師 那我利潤這塊不能減去增值稅 但是公司跟介紹人分這單賺的利潤 交的增值稅不是應(yīng)該算支出嗎
你好1. 是的; 不減去增值稅部分 (你收入是不含稅的;? ?成本費(fèi)用這部分包括了增值稅部分哦; 你一定要區(qū)分開來的 )? 。2, 你支付的錢是成本費(fèi)用 ;這部分減去 ; 我說的是收入這部分的增值稅不減去哈? ?
我是這樣子的,現(xiàn)在我是公司是一般納稅人,那么我取得的收入,我是按照不含稅的收入乘以我的稅率,然后去交增值稅的,那么我交的這個(gè)增值稅,是我花錢去交給國家了,那這個(gè)不是應(yīng)該算為我的支出嗎。
比如他的成本是90000,這個(gè)113000,然后他的成本是9萬,這個(gè)9萬是含稅的,那么我的113000要減去我的9萬,再來減去我相對(duì)應(yīng)的附加稅,包括我的企業(yè)所得稅,減完這些之后,我是不是還要把我的增值稅也給減掉。 因?yàn)槿绻也粶p掉我的增值稅,那我不是虧了嗎?我因?yàn)槲覄倓偹愠鰜碛袃蓚€(gè)賬,一個(gè)就是在利潤這一塊,如果我不把我的增值稅減掉,我的利潤是非常高的,但是如果我把增值稅當(dāng)做我的支出減掉,我的利潤就不會(huì)很高,但其實(shí)我實(shí)際上是有把我的增值稅交給國家了。
你好 ;? ? ? ?繳納的增值稅你是外賬 ;是走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去處理的; 不會(huì)計(jì)入支出科目的; 也不會(huì)計(jì)入損益科目哈;? 不會(huì)影響利潤的??