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你好,我咨詢一下一個廣告公司比較小,小規(guī)模納稅人,截止到七月利潤4000多,這部分利潤是因為開票增值稅的減免而已產(chǎn)生的,現(xiàn)在他們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,我想問一下個人所得稅要,按什么來計算

2020-09-03 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 14:42

同學(xué)你好 有分紅就先分了,然后按原價轉(zhuǎn)讓 分紅的個稅是分紅金額乘以20%

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快賬用戶6003 追問 2020-09-03 17:10

前兩年是虧損,截止7月份還虧損9000多,但是利潤表里有2020年截止到7月份,有4000多利潤,這個利潤不先彌補之前的虧損嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 17:23

可以彌補的哦,有虧損彌補就行了

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快賬用戶6003 追問 2020-09-03 18:09

是不是要先彌補之前的虧損,彌補虧損完之后的余額,才可以進行分紅?不能以現(xiàn)在七月份利潤表里的利潤4000多為依據(jù)來繳納個人所得稅?是這樣嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-09-03 18:21

嗯,是的,可以彌補虧損的

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齊紅老師 解答 2020-09-03 18:21

嗯,是的,可以彌補虧損的

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同學(xué)你好 有分紅就先分了,然后按原價轉(zhuǎn)讓 分紅的個稅是分紅金額乘以20%
2020-09-03
你好,同學(xué)。 就是你轉(zhuǎn)讓,是按轉(zhuǎn)讓金額 交印花稅,如果是0就不交的。 虧損不交個稅的。
2020-05-20
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)不多肯定是小規(guī)模
2021-09-28
您好,我們7他們3,這個分紅和所得稅都是按這個比例分的,他們還要提供30%成本發(fā)票確實欺負他們了。我覺得這個所得稅就不應(yīng)該收他們,稅后利潤按7:3來分,(其實也是他們承擔(dān)了3成),但不要這么說,就是稅后利潤來分成
2023-05-20
同學(xué),您好! 可以預(yù)提費用,下個月再沖銷掉這邊預(yù)提的費用,用開具的發(fā)票來作為真實的費用
2022-08-28
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