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老師您好!我們公司有-個(gè)項(xiàng)目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤(rùn)的來(lái)進(jìn)行分紅。合作公司開(kāi)30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤(rùn)的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說(shuō)他們提供成本發(fā)票了問(wèn)他們收太高了,我想問(wèn)一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn),前期扣除成本,現(xiàn)在營(yíng)利,后續(xù)基本沒(méi)有什么成本了。

2023-05-20 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-20 21:42

您好,我們7他們3,這個(gè)分紅和所得稅都是按這個(gè)比例分的,他們還要提供30%成本發(fā)票確實(shí)欺負(fù)他們了。我覺(jué)得這個(gè)所得稅就不應(yīng)該收他們,稅后利潤(rùn)按7:3來(lái)分,(其實(shí)也是他們承擔(dān)了3成),但不要這么說(shuō),就是稅后利潤(rùn)來(lái)分成

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快賬用戶(hù)5578 追問(wèn) 2023-05-20 21:45

老師:我們就收企業(yè)的增值稅,所得稅就不收了是么?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 21:48

親愛(ài)的您好,我不清楚咱是不是內(nèi)部還有其他的考慮,合作就是按投入7:3來(lái)分稅后利潤(rùn),咱是小規(guī)模,年度80萬(wàn)增值稅都是免的,因?yàn)榧径炔粷M(mǎn)30萬(wàn)免增值稅。反正這覺(jué)得這個(gè)方案挺好,咱公司不吃虧

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快賬用戶(hù)5578 追問(wèn) 2023-05-20 21:48

第二年后續(xù)的所得稅一些沒(méi)有發(fā)票的調(diào)增項(xiàng)目,這樣的話(huà)都是我們承擔(dān)了

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齊紅老師 解答 2023-05-20 21:56

您好,您說(shuō)得也對(duì),2024年不一定有增值稅優(yōu)惠政策,咱公司所有的項(xiàng)目都是跟這家合作還是我們有單獨(dú)的項(xiàng)目啊

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快賬用戶(hù)5578 追問(wèn) 2023-05-20 22:03

營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn),利潤(rùn)是50萬(wàn)。合作方分成15萬(wàn)。我們要17500元的稅作為我們7他們3來(lái)承擔(dān)合適么?

營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn),利潤(rùn)是50萬(wàn)。合作方分成15萬(wàn)。我們要17500元的稅作為我們7他們3來(lái)承擔(dān)合適么?
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快賬用戶(hù)5578 追問(wèn) 2023-05-20 22:05

這個(gè)項(xiàng)目是我們公司其中的一個(gè)項(xiàng)目

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快賬用戶(hù)5578 追問(wèn) 2023-05-20 22:13

老師這個(gè)是不是要結(jié)合公司總的企業(yè)所得稅稅負(fù)來(lái)考慮啊

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:23

您好啊,我們還有自己的項(xiàng)目的話(huà),要考慮這個(gè)項(xiàng)目是不是增加了我們的其他項(xiàng)目的稅負(fù)。把合作項(xiàng)目的收入和成本都區(qū)分出來(lái),我們自己的項(xiàng)目也單獨(dú)列出,計(jì)算我們項(xiàng)目本來(lái)的稅金,加上這個(gè)項(xiàng)目以后增加的稅金,增加部分對(duì)方需要承擔(dān)30%。您覺(jué)得這樣行么

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快賬用戶(hù)5578 追問(wèn) 2023-05-20 22:33

老師您說(shuō)的也是對(duì)的,但是這樣做工作會(huì)很大。能不能有個(gè)簡(jiǎn)單的方法啊。我剛剛的圖上舉的例子所得稅按17500的30 %來(lái)收我們會(huì)吃虧么?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:37

您好,咱公司不吃虧的,

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您好,我們7他們3,這個(gè)分紅和所得稅都是按這個(gè)比例分的,他們還要提供30%成本發(fā)票確實(shí)欺負(fù)他們了。我覺(jué)得這個(gè)所得稅就不應(yīng)該收他們,稅后利潤(rùn)按7:3來(lái)分,(其實(shí)也是他們承擔(dān)了3成),但不要這么說(shuō),就是稅后利潤(rùn)來(lái)分成
2023-05-20
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開(kāi)具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開(kāi)票,那么他們可以開(kāi)具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
同學(xué)你好 按照實(shí)際收入來(lái)做就行了
2020-09-23
同學(xué)您好,就這問(wèn)題剛才有回復(fù)您,具體在里面也咨詢(xún)過(guò)您一些內(nèi)容,您可以繼續(xù)在原來(lái)題目里面追問(wèn)的。
2020-08-27
咱們是按照哪一個(gè)金額對(duì)外開(kāi)票的。
2024-03-18
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