咱們是按照哪一個(gè)金額對(duì)外開票的。
老師你好,我想問下我這個(gè)開票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤(rùn)嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請(qǐng)問1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問老師怎么驗(yàn)舊啊
不是客戶在這塊充電所有的金額是咱們?nèi)~開票的。
充電的收入進(jìn)到對(duì)方賬戶,我們是不是不涉及到開開票,只是他們按照收入的多少分給我們錢
你好,那這個(gè)電費(fèi)錢打到你這兒,你寄方來不計(jì)成本是對(duì)的。
你只按照你的提成確認(rèn)收入。
收入只是涉及到所得稅是吧,借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入是吧
貸方還有應(yīng)交稅費(fèi)呢,需要交增值稅呢,還需要。
為什么還要交增值稅,我們是按照協(xié)議分這個(gè)收入,我理解的是分紅
你好首先咱是提供場(chǎng)地屬于提供場(chǎng)地的這個(gè)收入。 給你的這個(gè)提成的這個(gè)錢就相當(dāng)于是咱場(chǎng)地的租賃費(fèi)。
這個(gè)不屬于分紅,因?yàn)樵蹖?shí)際的業(yè)務(wù)相當(dāng)于咱租賃這個(gè)地方。
我們沒有租賃協(xié)議呀,只是有個(gè)合作協(xié)議,如果是租賃我們是不是還要給對(duì)方開租賃發(fā)票,可是這個(gè)金額也不確定
你這個(gè)業(yè)務(wù)的你這個(gè)業(yè)務(wù)的本質(zhì)屬于場(chǎng)地租賃。沒有合同協(xié)議也是。發(fā)票的問題,雙方按合同約定處理。
對(duì)方不找我們要票的話,我們就按無票收入申報(bào)增值稅是吧,稅率是9嗎,那如果要票呢我這個(gè)票怎么開,開什么項(xiàng)目呢
對(duì)的你這個(gè)描述是正確的如果要發(fā)票咱就開經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票。
老師剛其他老師有說分給我公司的這個(gè)錢做投資收益
你這個(gè)等于是你的場(chǎng)地租賃不屬于分紅。
那如果要票需要交印花稅是吧,不要票呢是否還交,申報(bào)表這個(gè)收入填到哪里呢
需要交印花稅的就按照實(shí)際金額交,因?yàn)槟銢]有協(xié)議,要有協(xié)議就按協(xié)議金額。
那就是開不開票我都要按照分給我的收入交印花稅是吧,那這個(gè)收入我在申報(bào)時(shí)是按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃申報(bào)是嗎
那你這兩個(gè)描述是正確的。
開票的話我們的授信額度不夠,需要上傳附件才能調(diào)整,那是上傳這個(gè)協(xié)議嗎
上傳你這個(gè)合同或者協(xié)議就可以。