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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份,有萬生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:銷售乙產(chǎn)品開具增值稅普通發(fā)票取得含稅銷售28.25萬,計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅

2022-10-30 23:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-30 23:18

同學(xué)你好,銷項(xiàng)稅額=28.25*13%/(1+13%)=3.25萬元。

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同學(xué)你好,銷項(xiàng)稅額=28.25*13%/(1+13%)=3.25萬元。
2022-10-30
您好,涉及的是銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅=28.25/1.13*0.13=3.25
2021-10-31
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅客額=(專票不含稅銷售額80%2B普票5.65/1.13)*0.13=11.05
2022-10-30
你好 80*0.13+5.65/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13這是計(jì)算過程麻煩同學(xué)算下!謝謝
2022-04-05
你好 銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=80萬*13% 銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=29萬/(1%2B13%)*13%
2021-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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