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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額

2021-10-31 19:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-31 19:21

您好,涉及的是銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅=28.25/1.13*0.13=3.25

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您好,涉及的是銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅=28.25/1.13*0.13=3.25
2021-10-31
同學(xué)你好,銷項(xiàng)稅額=28.25*13%/(1+13%)=3.25萬(wàn)元。
2022-10-30
該業(yè)務(wù)涉及銷項(xiàng)稅。 銷項(xiàng)稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬(wàn)。 運(yùn)輸費(fèi)未與銷售的貨物分開核算,應(yīng)按照銷售貨物的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅。
2021-10-31
同學(xué)您好, 業(yè)務(wù)(1)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=100*13%=13(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)(2)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=67.8*13%/(1%2B13%)=7.8(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)(3)確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=113*13%/(1%2B13%)=13(萬(wàn)元) 因此綜上所述,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額=13%2B7.8=20.8(萬(wàn)元) 確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13(萬(wàn)元) 應(yīng)交增值稅=20.8-13=7.8(萬(wàn)元)
2021-05-03
對(duì)的呀,你這里的80萬(wàn),是不含稅的,但是你的那個(gè)價(jià)位費(fèi)用運(yùn)輸收入是含稅的呀,是不是要單獨(dú)計(jì)算???
2022-02-25
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