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收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),小微企業(yè)計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)表上,因?yàn)槲撮_票,填在未開票收入6%那欄嘛?

2025-05-20 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 15:39

是,填在未開票收入6%那欄

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快賬用戶2668 追問 2025-05-20 16:28

帳上掛了同一家的應(yīng)收應(yīng)付,可以對沖嘛,如果應(yīng)收金額負(fù)數(shù)可以轉(zhuǎn)到預(yù)收里面嘛

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齊紅老師 解答 2025-05-20 16:29

掛了同一家的應(yīng)收應(yīng)付,可以對沖

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是,填在未開票收入6%那欄
2025-05-20
您好,是填未開票收入欄。 營業(yè)外收入或其他收益
2024-04-15
若當(dāng)?shù)匾髨?bào)增值稅,需要按照未開票收入申報(bào)增值稅
2025-02-19
你好,你賬上應(yīng)該轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入了。
2025-04-15
各地執(zhí)行不一,需要與當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn),是否需要交增值稅
2025-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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