同學(xué)你好,不可以的,沒有相關(guān)政策
老師您好!請(qǐng)教你:我是建設(shè)方,跟業(yè)主簽的施工合同金額10000萬,材料由業(yè)主提供,我們開票1000萬給業(yè)主,但是業(yè)主只把300萬的勞務(wù)款打到我們公戶,700萬的材料款不過賬,可以這么操作嗎?700萬不完稅我們不敢啊
老師你好!我公司為裝飾行業(yè),一般納稅人,與甲方簽訂合同時(shí),約定甲方提供部分材料,我們提供人工及小部分材料,我們接到工程又把工程分包給個(gè)人,也就是說刮膩?zhàn)拥氖枪文佔(zhàn)拥?。鋪地板的是去地板的等等,?qǐng)問老師我們這種情況可以做簡(jiǎn)易征稅嗎?
老師,你好!是這么一個(gè)情況,我們是做印制電路板的,我們的輔助材料老有金屬類的,現(xiàn)在我們要把輔料剩余的部分賣掉,對(duì)方要求開票,我能開”金屬制品*鎢鋼廢料*嗎,我們常規(guī)開的是”印制電路板“電路板”這是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)
你好!老師請(qǐng)教一下,我們是印制電路板行業(yè),主要材料是覆銅板,我們給我們的同行代加工,主要材料有客戶提供,我們只是一些輔助材料,我們可以享受簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
你好老師,我們購買了一些材料和主要材料一起加工,我們只收加工費(fèi),主要材料是客戶提供,我們購買的材料不想進(jìn)原材料,因?yàn)闆]有原材料賬,可以直接進(jìn)成本嗎?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
這不是屬于甲供材嗎
但你們不是建筑行業(yè),只有建筑的才行