同學你好,這種情況下,借:銀行存款,財務費用,貸:主營業(yè)務收入,退款時,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),貸:銀行存款。
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
公立小學,沒有食堂,每天供餐公司送盒飯給學生個老師。月初通過APP收齊了本月學生飯費,錢是直接打到學校基本戶的。下月初對請假天數(shù)進行了退費。請問怎么記賬,會計分錄我寫的對嗎? 收費時:借:銀行存款 貸:其他應付款——xx供餐公司 退費時做個和收費相反的分錄?
老師。麻煩你看一下這個表我都不知道怎么做了。。多數(shù)錢都是微信轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出的。都是私人的。沒有公賬。然后有比維修款分三次付的還沒付完。我該怎么登賬。還有棉被哪里也是沒付錢的。人家出庫單給我了也收到貨了。還有收到學費就馬上又轉(zhuǎn)出去了。學費是2期的。沒付完。我這對沒有。還有付給財務的。還有老板的都是微信轉(zhuǎn)賬的。沒有一個是公賬。都怎么登才對。我馬上給老板看。這個賬的本月合計和本月累計是我自己做的。公式也是,麻煩看一下有沒有錯
請問老師,車輛檢測公司,如果不開票的情況下是收160元,這個錢掃碼支付進入了出納的個人賬戶上;如果開票的話是收260元,這個260元是轉(zhuǎn)到了對公賬戶上。這兩個的收入那個會計分錄我會做,就是這中間他轉(zhuǎn)到對公賬戶以后,得把他個人先收那一部分退給他,然后他多開了那100塊錢,收了是10%的稅,然后這個10%的稅還有退給他,那個錢我不知道怎么做會計分錄?
請教老師,我們是做校園自助洗衣服務項目(將洗衣機投放到學校,通過學生掃碼使用收費),有個A公司的老板也是我們公司的法人,他與一學校談成業(yè)務,與我公司老板約定,用我們公司與該學校簽訂合同,由我公司全權(quán)負責做,收益進我公司,但要分40%的收益給他A公司,該項目設備也由A公司購買(A公司打款給我們,我們付給廠家)。 我司與A公司之間,這業(yè)務怎么理順,設備及收益分成賬上要怎么處理好
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
不用標記具體人名嗎?還是學生家長轉(zhuǎn)賬的時候,讓備注?
這樣擔心到最后分不清楚,誰退款了,誰沒退款,
同學你好,能分清楚的,就標記人名。最好讓家長備注。
嗯嗯,等于說,收入的時候,就要寫二級科目對吧
同學你好,是的,最好是寫二級科目,否則,在憑證摘要里最好寫上收的誰的款。
嗯嗯,好的,那我再問下,
同學你好,好的,麻煩你說。
有兩筆支出,一筆是俱樂部成立之前,外出學習的費用,學習費和住宿費,是自己墊的錢,發(fā)票抬頭寫的不是我們俱樂部的名字,這個可以報銷嗎?還有一筆是對公賬戶的年費是2019-2021年的 這兩筆分錄怎么做賬
同學你好,可以報銷,做賬時,金額不大的話,借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目。金額較大的話,借:利潤分配,貸:銀行存款等科目。
住宿費2178 培訓費5000 對公賬戶年費1600元
同學你好,這些金額不大,可以直接記入管理費用。
好的,超過多少金額,算大呢?購買的筆記本10800元 是不是要計入固定資產(chǎn)?
同學你好,超過1萬元的話,算比較大的。最好入固定資產(chǎn)。
嗯嗯,好的,電子產(chǎn)品計提折舊3年對吧
同學你好,對的,電子產(chǎn)品計提折舊3年。
好的,謝謝老師,有什么問題了,我再您
同學你好,好的,祝你學習進步,工作順利。
墊付的錢,和暫借款,都是老板自己,寫個二級科目,這樣寫可以不?其他應付款 xxx借款 其他應付款 xxx報銷費用
同學你好,可以的,寫個其他應付款-XXX,就行了。