你好貸銀行那邊的嗎 還是普通企業(yè)的
印花稅是按照合同金額繳納還是實際購銷金額繳納,合同5年繳納幾次,沒有合同也要繳納么
老師,購銷合同發(fā)生部分退款,繳納印花稅時按合同金額繳納還是實際發(fā)生額呢
老師,請問,印花稅,是按合同金額繳納,還是按不含稅金額的合同繳納
老師,請問一下,借款合同繳納印花稅,是按照合同約定的金額,還是實際到賬的金額繳稅呢
老師說!麻煩問合同金額沒有約定含稅與否,實際開票與合同一致,那繳納印花稅時我們按含稅金額繳還是不含稅金額繳?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
企業(yè)和企業(yè)之間的借款
你好這個不需要繳納的。
那如果我們公司去購買了一輛車,買車的時候是貸款買的,需要繳納印花稅嗎?
小微也不需要繳納的
小微企業(yè)不需要繳納印花稅嗎?任何形式的不需要繳納嗎?
對的,是的對的,是的,對的,是的
老師,是根據(jù)哪條政策呢,我記錄一下呢
財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持小微企業(yè)融資有關(guān)稅收政策的通知》(財稅〔2017〕77號)第二條規(guī)定,自2018年1月1日至2020年12月31日,對金融機構(gòu)與小型企業(yè)、微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。 《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第6號)第一條和附件1將財稅〔2017〕77號執(zhí)行期限延長至2023年12月31日。
老師,我的意思是所有的印花稅稅目都不需要繳納嗎?比如采購合同,比如租賃合同
沒有 沒有 沒有這個優(yōu)惠