你好,比如銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅20
轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)稅額,未交增值稅之間有什么關(guān)系么
老師:進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄我不太明白,您能舉例講解一下嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,能幫我講講,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這幾者之間的關(guān)系嗎
老師,課程中講的通過應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅,實(shí)際工作中也要這么做賬嗎?可以只將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目嗎?
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額,請(qǐng)問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
待抵扣跟進(jìn)項(xiàng)之間呢?我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)月不抵扣,要做到下個(gè)月抵扣,要怎么做賬
你好,待抵扣抵扣了,就轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額了。 我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)月不抵扣 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 到下個(gè)月抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) (如果之后是不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師,我有同樣的問題,月末的時(shí)候需要做這個(gè)分錄嗎
老師,我有同樣的問題,月末的時(shí)候需要做這個(gè)分錄嗎
你好,我有同樣的問題(具體是什么問題呢)
你好,比如銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅20
這個(gè)分錄,我需要做嗎?月末的時(shí)候
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?
就只做了轉(zhuǎn)出未交,銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額,財(cái)務(wù)軟件里會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,財(cái)務(wù)軟件里,不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),需要自己錄入上述結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
剛接手的公司嗎之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng),我這個(gè)月可以一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,可以一次性補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理的。