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老師,能幫我講講,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這幾者之間的關(guān)系嗎

2022-10-29 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-29 10:01

你好,比如銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅20

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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 10:05

待抵扣跟進(jìn)項(xiàng)之間呢?我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)月不抵扣,要做到下個(gè)月抵扣,要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-10-29 10:07

你好,待抵扣抵扣了,就轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額了。 我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)月不抵扣 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 到下個(gè)月抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) (如果之后是不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。)

你好,待抵扣抵扣了,就轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額了。
我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)月不抵扣
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
到下個(gè)月抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

(如果之后是不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。)
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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 10:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-29 10:11

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 10:20

老師,我有同樣的問題,月末的時(shí)候需要做這個(gè)分錄嗎

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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 10:21

老師,我有同樣的問題,月末的時(shí)候需要做這個(gè)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-29 10:21

你好,我有同樣的問題(具體是什么問題呢)

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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 10:23

你好,比如銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅20

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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 10:23

這個(gè)分錄,我需要做嗎?月末的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2022-10-29 10:23

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?

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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 10:28

就只做了轉(zhuǎn)出未交,銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額,財(cái)務(wù)軟件里會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-29 10:29

你好,財(cái)務(wù)軟件里,不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),需要自己錄入上述結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?

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快賬用戶1412 追問 2022-10-29 11:43

剛接手的公司嗎之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng),我這個(gè)月可以一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-29 11:44

你好,可以一次性補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理的。

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你好,比如銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅20
2022-10-29
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入? 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2020-11-05
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底的 未交增值稅和上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅是一樣的, 待認(rèn)證這個(gè)是發(fā)票,沒有認(rèn)證的。
2023-12-28
你好,就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就可以了。
2022-07-10
1518307.72=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-03-25
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