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去年12月計提辦公費 借管理費用辦公費 貸其他應付款 今年怎么調整

2022-10-28 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-28 16:21

你好,是什么情況需要對這個分錄做調整呢??

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快賬用戶2756 追問 2022-10-28 16:23

這個票是今年五月開出來的

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-28 16:24

你好,把之前計提的分錄紅沖,然后根據發(fā)票再做相應的分錄就是了?

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你好,是什么情況需要對這個分錄做調整呢??
2022-10-28
同學你好 用第二種來做吧
2021-05-31
借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
2022-03-30
您好發(fā)票回來了嗎哦
2023-09-26
你好! 需要做調整分錄調整的: 借其他應付款 貸以前年度損益調整
2021-06-09
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