這個是算銷售收入的額
那比如說一個公司開票,他平常的還賣庫存商品,比如說50萬,,技術服務費比如20萬,還有他在賣這個嵌入式軟件,這個嵌入式軟件里面,收入包括軟件和硬件,(比如賣一個嵌入式軟件的銷售額是10萬,,軟件2萬,硬件8萬)的,還賣純系統(tǒng)軟件30萬,就是他的總收入=等于硬件收入+軟件產(chǎn)品收入+技術服務收入,50+20+10+30=110萬,(那這里其實硬件收入是不是算50+8=58萬)?軟件收入是2+30=32?58+32+20=110 那我剛才說的那個表里面,是不是嵌入式軟件那一欄的收入就只填屬于軟件這部分?就是2?那這個表格里系統(tǒng)軟件填110-2=108,還是30?
請問老師,給客戶加一個軟件系統(tǒng)接口,這個收費算是服務費還是銷售收入呢
請問老師,我公司使用的軟件,現(xiàn)在給客戶加個接口收費算銷售還是服務費呢
請問老師,我公司使用的外購軟件,現(xiàn)在給客戶加個接口收費算銷售還是服務費呢?軟件公司開給我們公司是13個點的票。
老師我想問下這兩種業(yè)務類型的稅率分別是多少?1.給客戶提供一個軟件包,軟件包安裝在銷售方的服務器上,客戶每年支付年費2.軟件安裝在客戶自己的服務器上,客戶每年支付年費
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
我們買的這個軟件 ,別個賣軟件的開給我們的是6個點的服務費的發(fā)票 ,我們給客戶用的接口按銷售出那不是13個點的稅額呀?
你軟件整體買進來都是6%嗎
我說錯了 整體軟體買進是13個點 現(xiàn)在賣出去簽訂的是服務合同6個點 次年也有服務費收
服務費是按6%開具的額