你好,算服務(wù)就可以的哦
我們公司是賣財務(wù)軟件的,請老師在網(wǎng)上授課給客戶進(jìn)行軟件使用培訓(xùn),一年24節(jié)課。老師給我們開,現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費發(fā)票老師我入到哪個會計科目?是計入勞務(wù)費,然后結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是直接走費用呢?
請問老師,給客戶加一個軟件系統(tǒng)接口,這個收費算是服務(wù)費還是銷售收入呢
請問老師,我公司使用的軟件,現(xiàn)在給客戶加個接口收費算銷售還是服務(wù)費呢
請問老師,我公司使用的外購軟件,現(xiàn)在給客戶加個接口收費算銷售還是服務(wù)費呢?軟件公司開給我們公司是13個點的票。
公司是主營銷售pos機(jī)的,收取銷售款,及客戶使用pos機(jī)產(chǎn)生的分潤。相應(yīng)的公司在維護(hù)pos機(jī)運營產(chǎn)生的軟件服務(wù)費,是應(yīng)當(dāng)計入成本還是計入費用呢、?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
可是軟件公司賣給我們接口開的是銷售13個點的發(fā)票呢
你們這個接口是一次買斷的??還是每年都要付費
次年要收部分服務(wù)費
那就不是銷售軟件,而是提供服務(wù)
才看見合同,軟件公司跟我們簽的接口也是服務(wù)合同,我們賣給客戶用也簽的服務(wù)合同,對等的沒有問題吧?
完全沒有問題的呢