您好, 按照暫估的時(shí)候做相反的就行了
老師,前邊的會(huì)計(jì)沒有入成本,只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)樗粫?huì)做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進(jìn)貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務(wù)成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費(fèi)用—暫估,請問我現(xiàn)在要怎么操作?她456月份的稅已經(jīng)報(bào)了,我是不是要先沖掉暫估管理費(fèi)用,然后開票b公司給a公司進(jìn)貨,再寫一步主營業(yè)務(wù)成本的分錄?
第三季度企業(yè)不想交企業(yè)所得稅,我是代理記賬公司上班嘛,然后她們讓我暫估成本,現(xiàn)在十月份了我是要怎么做賬沖掉這筆分錄呢
小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅,說的還要找費(fèi)用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個(gè)操作交了二千多的稅嗎?當(dāng)月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實(shí)際做賬怎么做的,
老師,有些國企也是賬務(wù)作假的???我剛來這家公司,之前會(huì)計(jì)跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發(fā)票給她們,然后打款過來我們,我們?nèi)〕鰜磉€給她們,因?yàn)槲覀冞@樣沒有成本票,企業(yè)所得稅很高,之前財(cái)務(wù)為了控制稅,暫估了很多的業(yè)務(wù)費(fèi)在里面,現(xiàn)在都一直掛著67萬在貸方,但是如果不這樣做,企業(yè)之前老板都是業(yè)務(wù)往來的,說是國企也要掙錢,只是把手續(xù)補(bǔ)充完整的,那這個(gè)暫估貸方67萬交接給我,我也辦不了啊?我不可能后期去哪里給她找67萬的發(fā)票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
請問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
那每次都不想交季度企業(yè)所得稅,那每次都暫估,每次都沖掉,那么會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的注意呀,沒有一次是真實(shí)的,都是為了不想預(yù)繳而做的一筆暫估成本。
沒事兒,你只要記得沖銷了就可以。