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老師,前邊的會(huì)計(jì)沒有入成本,只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)樗粫?huì)做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進(jìn)貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務(wù)成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費(fèi)用—暫估,請問我現(xiàn)在要怎么操作?她456月份的稅已經(jīng)報(bào)了,我是不是要先沖掉暫估管理費(fèi)用,然后開票b公司給a公司進(jìn)貨,再寫一步主營業(yè)務(wù)成本的分錄?

2020-08-22 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-22 11:17

你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?

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快賬用戶2662 追問 2020-08-22 11:19

老師 是外賬

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:30

你好!沒有跨年的話,先紅字沖回暫估,然后再取得發(fā)票入賬。

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快賬用戶2662 追問 2020-08-22 11:42

那分錄是不是借借:庫存商品,貸:銀行存款,主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品? 這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生在六月份,而相對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本卻發(fā)生在了八月份,這個(gè)行嗎?要怎么說明一下?

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:52

你好,實(shí)際付款了嗎?實(shí)際付款的話,不用沖銀行直接庫存商品和主業(yè)務(wù)成本對沖就可以。

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你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?
2020-08-22
你好? ? 那你就暫估入成本去。 因?yàn)槟惚酒谝呀?jīng)是成本了。只是暫時(shí)沒有取得合理發(fā)票而已??
2021-07-05
您好 這樣寫分錄應(yīng)付賬款-暫估借方?jīng)]有余額 只有貸方余額啊
2020-10-05
您好,沖銷的時(shí)候本來貸方是主營業(yè)務(wù)成本的,但是跨年了,就用利潤分配未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目調(diào)整的
2023-11-23
您好,這種情況可以視為主營業(yè)務(wù)成本也沖了,分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)) ,只是這個(gè)分錄不用寫在賬套里,因?yàn)殄X已經(jīng)付了,只是發(fā)票不合規(guī),相當(dāng)于無票費(fèi)用,更正年度匯繳申報(bào)表 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2024-11-26
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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