你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?
老師,前邊的會(huì)計(jì)沒有入成本,只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)樗粫?huì)做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進(jìn)貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務(wù)成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費(fèi)用—暫估,請問我現(xiàn)在要怎么操作?她456月份的稅已經(jīng)報(bào)了,我是不是要先沖掉暫估管理費(fèi)用,然后開票b公司給a公司進(jìn)貨,再寫一步主營業(yè)務(wù)成本的分錄?
您好老師,我接手了一家一般納稅人的物流公司,在2020年之前會(huì)計(jì)都沒有暫估加油費(fèi),問題是今年她收到加油費(fèi)比如10000元的發(fā)票就做,借:主營業(yè)務(wù)成本-10000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-10000,同時(shí)做,借:主營業(yè)務(wù)成本:8700,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1300,貸:預(yù)付賬款:10000,這樣就造成應(yīng)付賬款-暫估借方有余額,她這樣做是不是不對?
老師請問下,公司現(xiàn)在將主要的經(jīng)營銷售業(yè)務(wù)承包給業(yè)務(wù)員個(gè)人,由公司對外開票,然后承包人按固定的比例交收入給公司,費(fèi)用自理,那我們公司應(yīng)該怎樣做賬務(wù),開票時(shí)還是按主營業(yè)務(wù)確認(rèn)收入是不是,然后每月的成本收入再做其它業(yè)務(wù)收入是不是,你這樣是不是就多繳稅了
老師,我們是茶葉公司,主營銷售毛茶,是跟農(nóng)戶收購的毛茶進(jìn)行銷售的,稅務(wù)局打電話來讓寫個(gè)情況說明給他,主要就是稅負(fù)率低,說清楚主營業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營業(yè)務(wù)成本全部都是收購的毛茶成本,沒有其他的,工資計(jì)入了管理費(fèi)用,車子不在公司名下,老板沒開任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來,所以賬務(wù)上只有工資和采購毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫這個(gè)情況說明呀
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師 是外賬
你好!沒有跨年的話,先紅字沖回暫估,然后再取得發(fā)票入賬。
那分錄是不是借借:庫存商品,貸:銀行存款,主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品? 這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生在六月份,而相對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本卻發(fā)生在了八月份,這個(gè)行嗎?要怎么說明一下?
你好,實(shí)際付款了嗎?實(shí)際付款的話,不用沖銀行直接庫存商品和主業(yè)務(wù)成本對沖就可以。