企業(yè)所得稅減半的。
您好,我想問下企業(yè)開茶葉9%和茶13%的發(fā)票,我企業(yè)是一般納稅人,請(qǐng)問我要怎么選擇,我們從合作社買進(jìn)的茶葉是免稅的,在銷售出去請(qǐng)問該選擇哪種稅率的呢
請(qǐng)問老師我公司是銷售茶葉的企業(yè)是一般納稅人取得了增值稅普通免稅發(fā)票開具的內(nèi)容是:茶葉,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣。
老師你好; 1.農(nóng)業(yè)合作社(小規(guī)模納稅人)自產(chǎn)自銷的未加工的茶葉鮮葉,增值稅和所得稅都是免稅的嗎? 2.合作社收購農(nóng)民的鮮茶葉再銷售,與自產(chǎn)自銷是一樣的嗎? 3.開銷售發(fā)票的時(shí)候應(yīng)選擇1%還是選免稅呢?
茶葉農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社銷售毛茶,企業(yè)所得稅享受減半還是全免?
農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 開銷售發(fā)票 內(nèi)容是茶葉 茶葉的企業(yè)所得稅有減免嘛?
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購,那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝