你好,從合作社買進(jìn)的茶葉是免稅的,一般納稅人在銷售就是9%
您好,我想問(wèn)下企業(yè)開茶葉9%和茶13%的發(fā)票,我企業(yè)是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我要怎么選擇,我們從合作社買進(jìn)的茶葉是免稅的,在銷售出去請(qǐng)問(wèn)該選擇哪種稅率的呢
請(qǐng)問(wèn),公司購(gòu)進(jìn)散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷售給客戶。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當(dāng)客戶面打開一小袋現(xiàn)場(chǎng)沖泡一袋客戶品嘗后再購(gòu)買整袋。包裝禮盒價(jià)格也不便宜。請(qǐng)問(wèn),包裝禮盒費(fèi)用應(yīng)構(gòu)成茶葉禮盒的成本,還是作為銷售費(fèi)用好。如想分?jǐn)傔M(jìn)成本,這樣計(jì)算對(duì)不對(duì)。如禮盒進(jìn)價(jià)200元每個(gè),內(nèi)裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進(jìn)價(jià)100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應(yīng)分?jǐn)傔M(jìn)成本好,還是進(jìn)費(fèi)用好。另外,如果從國(guó)外購(gòu)進(jìn)品牌服裝在國(guó)內(nèi)銷售,國(guó)外購(gòu)進(jìn)的哪些票據(jù)可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機(jī)構(gòu)代理報(bào)關(guān)進(jìn)口的話,進(jìn)口增值稅繳款書的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
您好,我想問(wèn)一下,旅游業(yè)開發(fā)票,現(xiàn)在是免稅的,但是企業(yè)所得稅不免,那發(fā)票該怎么開? 開發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)費(fèi)。一般納稅人,開發(fā)票的時(shí)候稅率可以選擇“免稅”,但那樣的話企業(yè)所得稅怎么扣呢?是將扣除企業(yè)所得稅以后的金額填進(jìn)金額欄嗎?
我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們是一個(gè)銷售翡翠玉石飾品的小規(guī)模企業(yè),本月合伙伙伴要從我公司購(gòu)買5萬(wàn)左右的翡翠飾品,請(qǐng)問(wèn)我們需要繳納消費(fèi)稅嗎?開發(fā)票的稅收編碼怎么選擇呢?我看稅收編碼后面有備注 要繳納消費(fèi)稅
11.如何利用消費(fèi)稅稅率的特點(diǎn)對(duì)消費(fèi)稅進(jìn)行籌劃?12.簡(jiǎn)述進(jìn)口貨物完稅價(jià)格的納稅籌劃思路。13.如何利用關(guān)稅納稅時(shí)間進(jìn)行稅收籌劃?練習(xí)題工:就一般的稅人企業(yè)原來(lái)與客戶簽訂合同金額為10萬(wàn)元,付款期限為30天,5方可在20天兩什款。將給于對(duì)方2%的折扣,即2000元。諧問(wèn)該納稅人應(yīng)如何進(jìn)行籌劃?,集苦瓜茶廣系增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該苦瓜茶廠為了在該葉市場(chǎng)上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以下簡(jiǎn)稱茶莊銷苦瓜茶。在浴談中,他們過(guò)到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適用增值稅及9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,苦瓜茶廠臺(tái)稅稅負(fù)將達(dá)到9%?,F(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案工:苦瓜茶廠以每市斤250元的價(jià)格(含稅)委托茶莊代銷,茶莊再以400元的價(jià)格(含稅,對(duì)外銷售,其差價(jià)作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計(jì)每年銷售1000斤芒方案口:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍按價(jià)差400=(1+9%)=1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分、練習(xí)題不一敗利份人企業(yè)京米與各廠金以百13的一方可在20天內(nèi)付款,將給子對(duì)方2%的折扣,即2000元。請(qǐng)問(wèn)該納稅人應(yīng)籌劃?三系普瓜茶廠系特值我小規(guī)校特稅人,道用征收率為3%。該苦瓜茶廠葉市場(chǎng)上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以銷苦瓜茶。在洽談中,他們遇到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適廣9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,克稅稅負(fù)將達(dá)到9%。現(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案1:苦瓜茶廠以每市斤250元的價(jià)格(含稅〉委托茶莊代銷,青400元的價(jià)格(含稅)對(duì)外銷售,其差價(jià)作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計(jì)每年銷售方案I:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍400=¢1+9%-1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分析上述兩種方案對(duì)茶廠和茶莊收益的影響。3.某牛奶公司是增值稅一般納稅人,該公司的進(jìn)項(xiàng)稅額主要包括兩農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)草料,可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,二是公司水電費(fèi)和修理費(fèi)定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。與銷項(xiàng)稅額相比,這兩部分進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額較小,致負(fù)較高。為了減經(jīng)稅負(fù),公司采取了籌劃方案:將整個(gè)生產(chǎn)流程分成飼養(yǎng)工廠,飼養(yǎng)場(chǎng)和牛奶加干場(chǎng)均寶行油與這做
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那我公司可以在開免稅的茶葉發(fā)票嗎
公司不可以在開免稅的茶葉發(fā)票
好的,謝謝
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