你好 做 未開票收入和增值稅 謝謝
請問,我給客戶開了60萬的發(fā)票,收到20萬的貨款還有40萬沒有收回來,,客戶給我退了15萬的貨,剩下的貨不會給錢也不會退貨了,那我要開多少紅字發(fā)票才對?
老師,我們給客戶開了兩百多萬的發(fā)票(總合同900萬),還未發(fā)貨,客戶付了200萬就要求我們開200萬票出來,增值稅申報表肯定是確認(rèn)收入和銷項了,但實際我們并沒有發(fā)貨,從會計準(zhǔn)則上來說,它并不符合收入確認(rèn)條件,應(yīng)該怎么做呢?
我公司收了客戶200多萬 貨也發(fā)出去了 只是還沒開票給客戶 那我這收到的200萬要怎么做賬?
老師,我去年多記了200多萬的收入,發(fā)票已開未給客戶,怎么調(diào)整
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅
我現(xiàn)在沒那么多進(jìn)項 ,肯定不能收收入的
你好 貨物走了 你可以暫時全放 主營業(yè)務(wù)收入
你這做收入 ,那我申報表里不會體現(xiàn)這收入的 賬上和申報表都不一樣了
你好 你想要的是既不體現(xiàn)收入也不體現(xiàn)增值稅 對吧
是的 直接掛預(yù)收賬款?借款?還是怎么處理比較好
你好 按照會計法來確認(rèn)比較合適的
你好 假如不按照會計法 那么掛賬預(yù)收賬款