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老師,我去年多記了200多萬的收入,發(fā)票已開未給客戶,怎么調(diào)整

2022-11-08 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-08 12:08

你好,去年多記了200多萬的收入,現(xiàn)在沖銷就是了 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶4996 追問 2022-11-08 12:09

交了的增值稅怎么辦,是更改去年的報(bào)表退稅,還是今年的收入少報(bào)200多萬

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快賬用戶4996 追問 2022-11-08 12:10

開了得普通發(fā)票直接紅沖就行嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-08 12:48

你好,發(fā)票已開未給客戶,就需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,是今年沖銷之前多確認(rèn)的收入

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你好,去年多記了200多萬的收入,現(xiàn)在沖銷就是了 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2022-11-08
你好 做 未開票收入和增值稅 謝謝
2022-10-22
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-01-06
你好 ;那你就按商業(yè)折扣去開票的; 按折扣后的金額去開票
2023-06-15
你好 實(shí)際收入是不是五十
2020-10-21
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