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老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?

2022-10-21 20:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 20:56

學(xué)員你好,如果發(fā)票開給你們,你們也開出去,那么不能做代收代付,得做收入成本

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快賬用戶8389 追問 2022-10-21 21:17

那9月之前小規(guī)模時候沒來發(fā)票,現(xiàn)在9月是一般納稅人又來發(fā)票了,這些發(fā)票對應(yīng)的款項是小規(guī)模時候轉(zhuǎn)的,怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-10-21 21:22

只要你按一般納稅人開票,進(jìn)項就可以抵扣的

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學(xué)員你好,如果發(fā)票開給你們,你們也開出去,那么不能做代收代付,得做收入成本
2022-10-21
同學(xué)你好 1、以前費(fèi)用都入過賬了,發(fā)票回來,只用把原來的紅沖掉,再做個正的就可以。 借:成本費(fèi)用-負(fù)數(shù)(原來數(shù)) 借:成本費(fèi)用(發(fā)票數(shù)) 2、而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢? 答:借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-10-21
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定資產(chǎn)卡片嗎?你多了固定資產(chǎn)的吧。
2022-12-07
你好,可以先計入9月份賬,再做沖紅處理
2020-09-25
您好,是否繳納個稅看申報情況。9月付工資,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸銀行存款。9月發(fā)放工資與計提之間的差額可能是社保公積金和個稅等。
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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