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老師,我的成本發(fā)票20月付款10月才開,其實(shí)這些成本是7–9月合計(jì)數(shù),可以在9月計(jì)提出來(lái)嗎?19月發(fā)票回來(lái)就直接放進(jìn)去

2022-10-21 15:48
答疑老師

齊紅老師

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2022-10-21 15:48

你好,可以這么做的,但是發(fā)票到了之后,你橫沖這些,然后再做發(fā)票的,這個(gè)發(fā)票只能放到當(dāng)月。

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快賬用戶9102 追問(wèn) 2022-10-21 15:57

還有這種情況,我8月9月的送貨單,我8月9月沒(méi)做賬,這些送貨單10月才開發(fā)票,我把8、9月的送貨單和10月的發(fā)票一起做賬做在10月里,這行嗎???,

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:57

你好,這些貨物你在八九月份用的上嗎?用不上的話可以在十月份做。

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快賬用戶9102 追問(wèn) 2022-10-21 16:00

8月9月已經(jīng)用了,實(shí)際是這樣的9月的貨款,是10月才結(jié)賬供應(yīng)商才開發(fā)票,我9月進(jìn)貨10月發(fā)票,我糾結(jié),所以我就放到10月一起做賬

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:02

那你就應(yīng)該在當(dāng)月做,然后發(fā)票到了再紅沖暫估在做發(fā)票的。

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快賬用戶9102 追問(wèn) 2022-10-21 16:03

好像我們是學(xué)校的,789月提前放假,又遇上疫情,10月放假7月回來(lái),9月的貨款,供應(yīng)商10月才過(guò)來(lái)對(duì)賬結(jié)賬才開發(fā)票,所以根本沒(méi)辦法在9月送貨9月開發(fā)票,我也等不到他們9月的賬單來(lái)做賬,這個(gè)月季報(bào),前兩天才送9月的賬單和送貨單上來(lái)給我,沒(méi)辦法咧,

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:07

哦,那你就可以提前暫估的。

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快賬用戶9102 追問(wèn) 2022-10-21 16:08

那么要整一個(gè)月,,全部都是沒(méi)有發(fā)票的都要暫估,到下個(gè)月那些賬全部都是沖紅的,,,,,,,哇,這樣有點(diǎn)可怕,,,,

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:09

好可以的,沒(méi)有問(wèn)題的。

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快賬用戶9102 追問(wèn) 2022-10-21 16:39

好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:41

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以這么做的,但是發(fā)票到了之后,你橫沖這些,然后再做發(fā)票的,這個(gè)發(fā)票只能放到當(dāng)月。
2022-10-21
如果采購(gòu)在 9 月發(fā)生的費(fèi)用,不管報(bào)表是否提交上級(jí),只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計(jì)入 9 月的成本費(fèi)用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。 如果一個(gè)貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來(lái)報(bào)銷,成本應(yīng)計(jì)入 9 月。借支最好也計(jì)入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實(shí)在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說(shuō)明情況。 會(huì)計(jì)分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時(shí),可借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時(shí),借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
2024-10-09
可以在9月暫估入成本
2022-10-10
你好,不可以,你可以先在本月暫估,發(fā)票收到后在收到發(fā)票的月份沖暫估,然后按照發(fā)票正常入賬
2022-10-18
可以的,你可以直接在那個(gè)十月份的時(shí)候來(lái)進(jìn)行調(diào)整處理,沒(méi)問(wèn)題的。
2022-11-02
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