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6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎

2025-09-13 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-13 20:01

同學(xué)你好, 6月暫估時(shí), 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款-暫估‘ 6月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 因此,實(shí)際上 6月底就沒(méi)有余額了。

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快賬用戶(hù)3421 追問(wèn) 2025-09-13 20:02

對(duì),6月底沒(méi)有余額了

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快賬用戶(hù)3421 追問(wèn) 2025-09-13 20:03

我8月來(lái)票了,我把6月暫估的給沖了

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快賬用戶(hù)3421 追問(wèn) 2025-09-13 20:03

現(xiàn)在8月我在建工程又有余額了,這個(gè)余額應(yīng)該有嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:04

8月來(lái)發(fā)票, 如果涉及進(jìn)項(xiàng)稅,那就只做進(jìn)項(xiàng)稅的處理就行, 除此之外,把應(yīng)付暫估 轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款就行 借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款 支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)3421 追問(wèn) 2025-09-13 20:06

我問(wèn)的是在建工程余額

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快賬用戶(hù)3421 追問(wèn) 2025-09-13 20:09

來(lái)發(fā)票做 借,在建工程,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,你沖的是6月暫估的,但他已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:09

6月就沒(méi)有余額了,8月就更不會(huì)有余額了, 8月發(fā)票來(lái)了后,如果金額與你6月暫估的一樣的話, 沖暫估后,再按照籃字做一筆相反的一模一樣的分錄就行, 因此,也不會(huì)有余額 借:應(yīng)付暫估 貸:在建工程 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 在建工程余額仍然=0 如果前面暫估的金額與現(xiàn)在的發(fā)票有出入,那么,直接增加或者減少固定資產(chǎn)原值 就行

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快賬用戶(hù)3421 追問(wèn) 2025-09-13 20:11

8月在建工程到底應(yīng)不應(yīng)該有余額,我都已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,我就奇怪了,在建工程這又出來(lái)余額了,是我做錯(cuò)哪了嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:12

裝修完了,一定不會(huì)有余額的, 你能截屏一下,在建工程的 明細(xì)嗎

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快賬用戶(hù)3421 追問(wèn) 2025-09-13 20:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:14

不客氣, 因?yàn)檠b修結(jié)束了, 如果發(fā)票與暫估的金額? 有出入,那么,就把差額直接計(jì)入 固定資產(chǎn) 就行

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同學(xué)你好, 6月暫估時(shí), 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款-暫估‘ 6月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 因此,實(shí)際上 6月底就沒(méi)有余額了。
2025-09-13
你好;? ? ? 這個(gè)0.01 是多掛的在借方嗎? ?
2022-10-26
您好,可以在8月份補(bǔ)錄。
2020-08-24
同學(xué),你好。之前少?zèng)_回了,則編制一個(gè)調(diào)整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結(jié)賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
你好,你是準(zhǔn)備做工資是嗎?借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
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