同學(xué)你好, 6月暫估時(shí), 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款-暫估‘ 6月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 因此,實(shí)際上 6月底就沒(méi)有余額了。
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司1月份應(yīng)該就可以在建工程暫估固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在可以在8月份補(bǔ)錄一下么?再補(bǔ)計(jì)提一下折舊。
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢(qián)6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢(qián)平掉呢。
一套設(shè)備在7月份暫估入在建工程,后續(xù)轉(zhuǎn)固1648197.11,實(shí)際8月發(fā)票不含稅金額為1648197.12,其中0.01掛在了在建工程,應(yīng)該要怎么調(diào)整
公司2021年建了幾條新船,然后暫估1200萬(wàn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)收齊發(fā)票了,要從在建工程余額結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),調(diào)整固定資產(chǎn)的價(jià)值。那之前的折舊需要補(bǔ)計(jì)提嗎?這個(gè)月調(diào)整,下個(gè)月才會(huì)按照新的固定資產(chǎn)價(jià)值折舊對(duì)嗎?
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開(kāi)了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒(méi)有收到錢(qián),7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒(méi)有錢(qián)發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢(qián)了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問(wèn)下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
你好,我公司在個(gè)體工商戶(hù)那買(mǎi)的空調(diào),需要個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)13%的專(zhuān)票,個(gè)體工商戶(hù)說(shuō)他要申請(qǐng)才可以開(kāi),請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)可以申請(qǐng)開(kāi)13點(diǎn)的專(zhuān)票嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓?zhuān){稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
為什么第一個(gè)月是小規(guī)模納稅人,第二個(gè)月就是一般納稅人了?
按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時(shí)候是驗(yàn)算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個(gè)工資表有沒(méi)有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購(gòu)一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷(xiāo)售費(fèi)用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷(xiāo)售費(fèi)用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
對(duì),6月底沒(méi)有余額了
我8月來(lái)票了,我把6月暫估的給沖了
現(xiàn)在8月我在建工程又有余額了,這個(gè)余額應(yīng)該有嗎
8月來(lái)發(fā)票, 如果涉及進(jìn)項(xiàng)稅,那就只做進(jìn)項(xiàng)稅的處理就行, 除此之外,把應(yīng)付暫估 轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款就行 借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款 支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我問(wèn)的是在建工程余額
來(lái)發(fā)票做 借,在建工程,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,你沖的是6月暫估的,但他已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
6月就沒(méi)有余額了,8月就更不會(huì)有余額了, 8月發(fā)票來(lái)了后,如果金額與你6月暫估的一樣的話, 沖暫估后,再按照籃字做一筆相反的一模一樣的分錄就行, 因此,也不會(huì)有余額 借:應(yīng)付暫估 貸:在建工程 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 在建工程余額仍然=0 如果前面暫估的金額與現(xiàn)在的發(fā)票有出入,那么,直接增加或者減少固定資產(chǎn)原值 就行
8月在建工程到底應(yīng)不應(yīng)該有余額,我都已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,我就奇怪了,在建工程這又出來(lái)余額了,是我做錯(cuò)哪了嗎
裝修完了,一定不會(huì)有余額的, 你能截屏一下,在建工程的 明細(xì)嗎
好的,謝謝老師
不客氣, 因?yàn)檠b修結(jié)束了, 如果發(fā)票與暫估的金額? 有出入,那么,就把差額直接計(jì)入 固定資產(chǎn) 就行