可以在9月暫估入成本
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),8月份籌建期,9月開始購買商品配送,貨款10月份才收得到,9月份供應(yīng)商開了一張發(fā)票來,其他的發(fā)票10月份供應(yīng)商才開來,9月我們沒有開出發(fā)票,請(qǐng)問下增值稅和企業(yè)所得稅該怎樣填收入
老師好,我們公司是小規(guī)模建筑行業(yè),由于9月材料發(fā)票,以及費(fèi)用發(fā)票沒有拿到手,因?yàn)橐鲑~報(bào)稅,我暫估一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用~暫估 85000 貸:其他應(yīng)付賬款~ 法人 85000 現(xiàn)在10月老板給我拿來發(fā)票75000元,差10000元發(fā)票,我現(xiàn)在做10月份賬可以沖暫估的費(fèi)用嗎?
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個(gè)月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師您好,建筑企業(yè),9月開出發(fā)票給甲方,但是建筑企業(yè)沒有付款材料商也沒有取得發(fā)票,采購業(yè)務(wù)在9月發(fā)生了,可以在9月暫估入成本嗎?等到10月份發(fā)票才能回來。
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個(gè)賬套怎么建
老師,請(qǐng)問公司租金是否有沒有票,賬上都要有這筆費(fèi)用的賬
老師 涉及到大額資金付款的會(huì)議記錄每筆業(yè)務(wù)都要附嗎? 一個(gè)月一張放在憑證最前面裝訂行不行
資產(chǎn)損失的稅收金額是填原價(jià)嗎?
老師,網(wǎng)購了一臺(tái)升降平臺(tái)車在車間用,1570,可以一次性做制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗嗎
國稅網(wǎng)上繳納的稅款,哪里查詢扣款明細(xì)啊
老師,我們公司5月份新入職一個(gè)員工,需要給他補(bǔ)交3月和4月的社保費(fèi)用,這個(gè)可以給補(bǔ)交嗎?
您好老師,產(chǎn)品的出口退稅是多少,在哪里可以查
老師,員工拿發(fā)票報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司買房子個(gè)個(gè)人買房子有什么區(qū)別
這種沒有付款也沒有對(duì)方發(fā)票的是可以先估入成本,然后在12月前能把發(fā)票整回來就行是不老師,暫估成本的分錄怎么做呢
借:存貨 貸:應(yīng)付賬款-暫估